你好,员工去税务局代开建筑服务发票,是员工缴纳劳务报酬个人所得税

个人去税务局代开了建筑服务发票,已按经营所得缴纳了个人所得税,请问公司还需要代扣代缴个人所得税吗,如果需要交是按劳务报酬还是什么呢?
建筑业 工人在税务局代开发票给劳务公司,公司要交交个税是按照所得还是劳务报酬所得,怎么计算
老师,我们要求个人施工队去邮局代开建筑服务.装修费发票,那是按照经营所得开还是劳务费开呢?
建筑劳务公司,请外面的人员做事,让员工去税务局代开建筑服务,劳务费发票这个是算个人经验所得还是劳务报酬所得?
请问老师,个人兼职我们公司付的工资,个人去税务局代开的会展服务*活动服务费发票,个税扣缴端弹出这个个人的所得项目为劳务报酬所得,所得 项目为劳务报酬所得税务局是怎么判定的?可以改吗?因为去税务局代开发票给我公司的个人不想以劳务报酬所得交个税,因为税费高
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
老师,公司销售一单价为5万元(市场价)的机器,赠送成本价为2000元的配件给到客户,然后由于补贴要体现机器售卖价是5万元,发票也要按5万元开到机器上,那请问赠送的配件该怎么处理?
老师,如果外孙女未成年人名下有一套房子是可以办公用的,外公注册公司的地址是这套房子的,是否可以签租赁合同,然后代开租赁发票给公司的?
老师,收到别的公司养老咨询服务费发票,可以专票吗?怎么入账
给个人开发票需要写上身份证号码?
老师好!本年利润在借方表示盈余,如何做凭证
那员工这个是属于劳务报酬所得?需要和工资薪金所得汇算清缴申报的时候合并到综合所得吗?这个合并不超12万会补交个税吗?
你好,那员工这个是属于劳务报酬所得 是的 可能会导致补交税款
合并综合所得不超12万也得补交个税吗?是按什么样的方式算这个补交金额啊?
你好,应补交的税款=总的所得计算的应纳税额—已经预缴的税额 如果是正数,需要补税
我这边是代开不超15万在开的时候不交个税,那再汇算清缴申报的时候合并就会交吗?
你好,应补交的税款=总的所得计算的应纳税额—已经预缴的税额 如果是正数,需要补税 如果是负数,就不需要缴纳
意思是只有在汇算清缴申报的时候才知道需不需要补税对吗?
你好,是的,是这样的
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。