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老师,23nice 有张发票开的税率是 9,今年需要修改成正确的 13,请问我们红冲旧发票,开具正确的发票后,税务方面怎么处理?需要更正往期增值税表吗?会不会有罚款,滞纳金,信用降分等?

2026-05-20 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-20 11:06

你好,不更正以前的,放在5月申报处理

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齐红老师 解答 2026-05-20 11:07

正常业务不会影响等级的

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你好,不更正以前的,放在5月申报处理
2026-05-20
1、小企业准则可以不调去年 汇算没做完也直接当月红冲重开,收入差额记今年,增值税、所得税都当期处理,最简单无风险。 2、非要改去年: 增值税:更正往期申报表 所得税:更正年度汇算表 会触发收入异常预警,还要跑大厅核查,麻烦易留风险 优先当月处理,不用动去年账务报表
2026-04-22
你好,这个纳税义务发生时间是在去年,不是今年。这个是存在税务风险的呢。
2022-05-20
你好,多交的那一部分借营业外支出,但应交税费。
2023-11-27
你好,之前已经做了成本吗?
2025-02-08
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