你好,借:银行存款 30,贷:管理费用 30

老师,想问下,员工考试费和购买办公用品费放到一起报销付款了(1000+100=1100,一起付了1100),付款的会计分录这样子可以吗? 借 管理费用-职工教育经费 1000 管理费用-办公费 100 贷 应付职工薪酬-职工教育经费 1000 银行存款 100 同时:借 应付职工薪酬-职工教育经费 1000 贷 银行存款 1000
老师,给员工报销,借:管理费用100贷:银存100 ,发现多报销了30元,员工又给公司通过银行存款打回了30元,该知怎样做分录
老师你好,2021年5月成立的公司,是一个培训机构 ,由于疫情原没有营业,现在需要注销,当时在银行存了100元现金,借银行存款100元 贷其他应付款-个人100元,年报时说没有费用不让通过,于是我就做了一笔借管理费用10 贷其他应付款10 这样就未分配利润是-10,那现在需要注销公司,我应该怎样操作呢?
员工A出差花费的打车费等,之后报销用银行存款付给该员工,做分录的时候中间需要通过其他应付款过渡一下吗?还是直接可以借:管理费用--差旅费,贷:银行存款?
老师 公司员工去买了材料款元然后和过路费一起报销的,这个分录我怎么做呢,借库存商品,管理费用贷银行存款吗
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
用其他应收可以吗、想体现出来是这个员工返回的钱,如果可以,怎样做,
你好,根据你的描述,不可以的
费用报销单这样写的实际应该是132。但是后附的银行转账是927。然后另一个单子是员工给转回795。该怎样做;
你好,现在是一个新的问题,与之前不相干了,是这样吗
之前问的是这个意思,我用数字代替的,但是发现自己写分录数据不知咋写、老师安找下这个问题回答我吧
你好,费用退回,就是这样做分录啊 借:银行存款 ,贷:管理费用
那我第一个单子贷银存927,借方本来实际是132。借贷要平,我随便给借方分配吗
你好,费用退回,现在就是这样做分录 借:银行存款927—132 ,贷:管理费用 927—132
我问费用支出的,金额怎样写,根据这个单子?借:管理费用:核酸检测124 交通费8 贷:927。这样借贷不平
你好,费用退回,现在就是这样做分录 借:银行存款927—132 ,贷:管理费用 927—132 根据你的描述,就是这样做分录,没有借贷不平啊