您好 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 购入时抵扣了进项税额吗

老师,请问一下,我公司有一台车辆被撞报废了,车辆原值122070元,折旧已计提完,保险赔款9940.20元。车辆报废时没有产生收入车支出,请问这个要如何做帐呢?
老师好,我公司有一台车火烧了,账面原值117876.11元,累计折旧48525.62元,保险公司赔款80300元,赔款比账面余额多了10949.51元,请问这个怎么做分录?
老师好,我单位是一般纳税人,单位有辆车出险了,修车费用单位先垫付了621905元,后收到保险公司赔款557419元,差额怎么计,如何做账?收到修车发票为增值税专用发票,进项税60398.25元,可否抵扣?
老师你好,公司去年5月处置了一辆车,购入价值98000元,没有抵扣进项税,折旧计提完98000元,4S店把旧车置换了4000元,购置了一辆新车20万元,4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢?具体账务处理分录,这4000元应该交多少税
老师您好,请问公司原来有一个工商银行缴纳社保账户,后面没用了,但账户还有1万多元,现注销账户,把账户里面的余额转到目前公司基本户账户银行,请问这个会计分录怎么做?
请问老师2024年下半年买的电脑一共88200直接入费用了,做账又折旧了,相当于费用入账了,该怎么办,小企业会计准则?能不能不动2024年的汇算清缴,直接在2025年调增
老师好,请问下,审计要的高新收入的明细表是我提供 么,还是审计自己会分类?如果需要我提供的话,我该怎么分呢?
退休员工需要交个税吗
公司名字带有旅游 旅游现在不好做 打算卖商品 领导说卖商品和公司名字旅游不合适 不可以卖 是这样吗
老师您好,请问老师,我与客户签订的销售合同总额是100万,其中50万货已经发了,还有50万货没发,我们开具发票100万,这种其中的50万预开涉及什么风险不?
老师,稿酬所得怎么交税
老师,上课时老师讲的建账就是手工账转电脑账 ,电脑账转电脑账,或者是直接做电脑账,就叫做建账, 账套就是输入公司的名字和信息,就叫做账套,账套做完就可以在里面做账了,听课听到我迷迷糊糊的,问下您
老师,我们是餐饮业,小规模,客人吃饭有的开票有的不开票,不开票的多,所以每季度都要统计无票的收入,无票的收入倒算(计提)出来的增值税,和电子税务局申报的无票收入填上系统再算出来增值税会有小数差,这季度产生无票票收入账上计提的比缴税算出来的多计提0.05.这样怎么调整
文化传媒行业 一般纳税人 有简易计税政策吗 海南地区
老师收到利息的会计分录怎么做
购入时抵了进项额
那对于的进项税额要转出的
老师,您这个分录我还是没看明白,保险公司多赔的10949.51该怎么入账
您没说进项税额多少金额 这分录我不好继续写了啊 那我给您写分录 您自己带数据吧 借:银行存款 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 贷:营业外收入
购买时进项税额抵扣了9203.54
您能做一个完整的分录,再代入数据么?麻烦您了
我只做了这个分录,后面不清楚怎么做了
借:固定资产清理 117876.11%2B5414.75-48525.62=74765.24 借:累计折旧48525.62 贷:固定资产117876.11 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 9203.54-9203.54*48525.62/117876.11=5414.75 借:银行存款 80300 贷:固定资产清理 80300 借:固定资产清理 80300-74765.24=5534.76 贷:营业外收入 5534.76