您好 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 购入时抵扣了进项税额吗

老师,请问一下,我公司有一台车辆被撞报废了,车辆原值122070元,折旧已计提完,保险赔款9940.20元。车辆报废时没有产生收入车支出,请问这个要如何做帐呢?
老师好,我公司有一台车火烧了,账面原值117876.11元,累计折旧48525.62元,保险公司赔款80300元,赔款比账面余额多了10949.51元,请问这个怎么做分录?
老师好,我单位是一般纳税人,单位有辆车出险了,修车费用单位先垫付了621905元,后收到保险公司赔款557419元,差额怎么计,如何做账?收到修车发票为增值税专用发票,进项税60398.25元,可否抵扣?
老师你好,公司去年5月处置了一辆车,购入价值98000元,没有抵扣进项税,折旧计提完98000元,4S店把旧车置换了4000元,购置了一辆新车20万元,4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢?具体账务处理分录,这4000元应该交多少税
老师您好,请问公司原来有一个工商银行缴纳社保账户,后面没用了,但账户还有1万多元,现注销账户,把账户里面的余额转到目前公司基本户账户银行,请问这个会计分录怎么做?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
购入时抵了进项额
那对于的进项税额要转出的
老师,您这个分录我还是没看明白,保险公司多赔的10949.51该怎么入账
您没说进项税额多少金额 这分录我不好继续写了啊 那我给您写分录 您自己带数据吧 借:银行存款 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 贷:营业外收入
购买时进项税额抵扣了9203.54
您能做一个完整的分录,再代入数据么?麻烦您了
我只做了这个分录,后面不清楚怎么做了
借:固定资产清理 117876.11%2B5414.75-48525.62=74765.24 借:累计折旧48525.62 贷:固定资产117876.11 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 9203.54-9203.54*48525.62/117876.11=5414.75 借:银行存款 80300 贷:固定资产清理 80300 借:固定资产清理 80300-74765.24=5534.76 贷:营业外收入 5534.76