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老师,我正在填企业所得税汇算清缴,请问缴纳的滞纳金应该填哪里
请问,我有固定资产折旧还没提完,我在填企业清算所得税表的时候应该填在哪项里,年度汇算清缴应该调增,但是所得税清算用不用填,填在哪项里
请问企业所得税汇算清缴的资产折旧摊销情况表的资产原值,我应该在哪里取数?我不知道这个应该填什么
填企业所得税汇算清缴,使用权资产的折旧应该填在哪里?
老师,计提的信用减值损失,企业所得税汇算清缴调整的时候,我应该填在哪里呀?
请问经营所得计提是计提到应交所得税就好,还是个人所得税
老师好,请问下一年内开票不超500万,这个一年是1-12?还是12个月为一个周期
请问老师,小微企业销项税率3%,成本大概在3.5%;那销售加多少点不亏?具体怎么计算?
郭老师,个体户营业执照有服务和销售货物,但是专管员说不能核服务的增值税率,是这样吗,我们增值税只有核货物,但是要开服务的票,可以开吗
老师公司的经营地址发生了变更,营业执照地址已经变更,如果需要再开个一般户,是不是需要先把基本户那边的经营地址先变过来才可以开一般户
老师,我们是一般纳税人,现在要投一个物业的标,物业的税率是多少了?
乙方患病或非因工负伤,甲方应按国家和地方的规定给予医疗期和医疗待遇,按医疗保险及其他相关规定报销医疗费用,并在规定的医疗期内支付病假工资或疾病救济费,数额为 1664 元/月(不低于当地最低工资标准的80%),老师,按照东莞最低标准2080来,疾病救济费那里的数据对吗
报关单金额错了,无法修改,报关单比实际收款金额少了13万左右,请问这些金额怎么做账呢
郭老师,要下载出口数据,从哪里下载比较完整,我要出口总金额和出口的信息
老师,去年折旧计提多了,需要调整吗,怎么调整?影响去年资产负债表吗
所得税清算里边不是有一个资产处置明细表吗?那里边有固定资产,你把你的账面价值填写到那个航次里边
其他的栏次还写吗
列的话 需要看你这个固定资产清算到底获得了多少收入
没有收入,营业外支出,都是电子产品,没人要的
那就其他的列次不需要填写,然后清算损失自动就出现在最后一列了
计税依据那里也不需要填写吗
固定资产原值是写所有固定资产的还是写没有提完折旧的
还有填企业年度所得税时,没提完折旧的固定资产需要调增吗
计税依据和账面价值一样
填写没有计提完毕的固定资产
这个没有提完折旧的资产清理,可以所得税税前扣除吗
没有计提完毕的 可以在所得税前扣除
还有附表3剩余损益那个表有需要填的吗
剩余损益是公式计算的 就是资产的处置损益%2B负债的处置损益-清算费用和税费等
清算费用该怎么算呢
就是实际发生的人员费用等
正常的人员工资吗
一般指的是清算组人员的工资
税费指的是什么呢
清算中缴纳的税款 比如印花说 销售资产的增值税等
我可以理解为跟清算有关的费用吗,还有固定资产调增之后会有这个销售资产的增值税吗
固定资产调增之后会有这个销售资产的增值税吗【包括】 就是清算过程中的税费 也是和清算有关的