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老师,我正在填企业所得税汇算清缴,请问缴纳的滞纳金应该填哪里
请问,我有固定资产折旧还没提完,我在填企业清算所得税表的时候应该填在哪项里,年度汇算清缴应该调增,但是所得税清算用不用填,填在哪项里
请问企业所得税汇算清缴的资产折旧摊销情况表的资产原值,我应该在哪里取数?我不知道这个应该填什么
填企业所得税汇算清缴,使用权资产的折旧应该填在哪里?
老师,计提的信用减值损失,企业所得税汇算清缴调整的时候,我应该填在哪里呀?
,请问老师 1,员工工伤住院治疗费和医药费,开个人抬头发票 2,员工没工伤的住院费和医药费,开个人抬头发票 3,员工没工伤买药,开具公司抬头的医药费发票, 3种情况,交个税吗?可以税前扣除吗?
老师你好,24年度工资薪金800万和25年大概1100万缴纳残保金有什么区别,2025年每月平均在职人员90人,24年度平均在职人员60人左右,谢谢老师
办营业执照增项需要带什么材料都
发现小规模公司2024年第四季度企业所得税利润总额和汇算清缴利润总额对不上,汇算清缴忘填营业外收入,调增了两万6,当时交了11.65元,由于第四季度已经不能更正就不改了,以目前的报表为准,现在想更正汇缴,把利润总额填正确,但是把调增减少,交还是11.65元,就不知道会不会查我
制造水表的企业30多人,评上了高新技术企业,但是后续为了继续申报高新,研发的台账是沿用去年的,实际后续业没有做研发估计,成本管理混乱,问了公司没有BOM表,从来不盘库,5月份出入库统计和材料入库出库表要了也没有,该报送缴费的表已经完成了,接下来如何开展工作
甲公司为增值税一般纳税人,该公司发生交易性金融资产业务如下∶(1)1月4日,从上海证券交易所购入乙公司发行的面值为625万元的公司债券,共支付价款655万元(其中包含已到付息期但尚未领取的债券利息25万元)。另支付交易费用7.5万元、增值税税额0.45万元,已取得可抵扣的增值税专用发票。甲公司将购入的乙公司债券划分为交易性金融资产。(2)1月21日,甲公司存出投资款专户收到债券价款中包含的应收债券利息25万元。(3)5月31日,甲公司持有乙公司债券的公允价值为645万元。(4)6月28日,甲公司将持有的全部乙公司债券转让,取得价款共计676.2万元,转让债券应交的增值税税额为1.2万元。根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)1、根据资料(1),甲公司购入该交易性金融资产的初始入账金额是()万元。A625B637.5C655D6302.根据资料(1)和(2),下列各项中,1月21日
高新技术企业有哪些风险疑点
老师这个啥意思,能不能大白话说下增加流动资产投资啥意思呢
4月发生业务,没开发票,没收到钱,要不要做账,怎么做
工商年报当中的纳税总额指的是2024年银行实缴包含个人所得税的金额吗
所得税清算里边不是有一个资产处置明细表吗?那里边有固定资产,你把你的账面价值填写到那个航次里边
其他的栏次还写吗
列的话 需要看你这个固定资产清算到底获得了多少收入
没有收入,营业外支出,都是电子产品,没人要的
那就其他的列次不需要填写,然后清算损失自动就出现在最后一列了
计税依据那里也不需要填写吗
固定资产原值是写所有固定资产的还是写没有提完折旧的
还有填企业年度所得税时,没提完折旧的固定资产需要调增吗
计税依据和账面价值一样
填写没有计提完毕的固定资产
这个没有提完折旧的资产清理,可以所得税税前扣除吗
没有计提完毕的 可以在所得税前扣除
还有附表3剩余损益那个表有需要填的吗
剩余损益是公式计算的 就是资产的处置损益%2B负债的处置损益-清算费用和税费等
清算费用该怎么算呢
就是实际发生的人员费用等
正常的人员工资吗
一般指的是清算组人员的工资
税费指的是什么呢
清算中缴纳的税款 比如印花说 销售资产的增值税等
我可以理解为跟清算有关的费用吗,还有固定资产调增之后会有这个销售资产的增值税吗
固定资产调增之后会有这个销售资产的增值税吗【包括】 就是清算过程中的税费 也是和清算有关的