你好同学,我看你这不是已经冲掉了吗把税额。

进出口票的发票错误开红字发票以后,我们这边是已经做了发票勾选了需要做进项税转出吗(做出口退税用的发票红冲后需要做进项税转出吗?)?
你好老师,本月有进项税,去年有一笔抵扣了没做账,这个月冲红了还需要做进项税转出吗?谢谢!
请问2月开了红字信息表,销售方2月也红冲了发票。但2月我公司未收到红字发票。而且2月账里也没做进项税转出。那申报时需要填进项转出金额嘛?还是等收到红字发票后做账做了进项转出,再申报填进项转出金额
老师,做了一笔 借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-进项税-进项税额转出 ,进项税额转出这个数字月末需要结平吗
老师 你好 开出的红字发票进项税转出 月末结转进项税冲减了 需要再记一笔进项税转出吗?
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
在2025年度个人所得税汇算清缴中新增工资薪金收入产生税款,会产生滞纳金吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌89.9万不含税收入固定资产,会计如何做账?增值税申报表如何填报?货物劳务栏填列对吗?
会计因为未及时核对企业的增值税情况,在企业进项税不足的情况下,因为业务需要会计给企业开具增值税销售发票,因些当期产生了增值税,老板不认可,说是会计的错误,让会计自已垫付税款,遇到这种情况,会计应该怎么做
一月份忘记申报2025年12月份的个人所得税可以在2025年汇算清缴补申报吗?
老师!您好!请问一下我们酒店是这种情况,餐饮外包出去的,前期能耗费(水电费)通过评估后设定13万每年,但是承包方说给他算多了,独立的电表,但是共用的电梯费,以及水费,空调费,二次供水,停车场,共用的部分怎么核算出来呢?请教老师给我一个核算方案
冲减了 不需要冲减税费吗?
你好,我看你凭证上已经冲减了税费了,你只是需要在报表上做那个进项,税额转出了。
账上不要做吗?
我看您这不是写了一个红字,已经减少了这个进项税啦。
那账上的转出未交增值税就对不上了
你好同学,那你那你当时是怎么做的帐呢?也就是说你一开始认证了这个进项发票以后,你是你是怎么介绍那个转出未交增值税呢?是产生留抵税额了,还是说你当时交增值税了?
这笔账在这个月做的 供应商给的折扣 转到我们公司账户了 开了红字发票 我们购买方申请的
哦对,所以你正常做一个负数的就可以了。
这笔进项税不需要做负数吗?
你好同学,你这笔啊,你可以把那个进项税额做到借方里面,然后放一个负数就可以了。借应交税费应交增值税进项税额负数贷主营业务成本负数。
这样做?不需要结库存商品吗?
你好同学,我是想说哈,你为什么做库存商品的时候有个进项税额,你做主营业务成本的时候还有个进项税额呢?
咱,我给你发一个标准的凭证,正常咱是借库存商品借应交税费,应交增值税进项税额贷应付账款,然后呢,咱再借主营业务成本,贷库存商品。
如果你开出的是红字发票的话,我们是借应付账款贷应交税费应交增值税进项税额贷库存商品。
这是一个业务。同学
然后还有一个问题,就是有的单位他认证了这张发票,他想做进项税额转出的时候,我们一般是借主营业务成本贷应交税费,应交增值税进项税额转出。和刚才的那个是两个问题。
还是有点不明白 不能像我这样做呢?
你好同学,我不太明白你为啥要这样做。
那要怎么做呢?
你好同学,方法我已经告诉你了,你再看一下聊天记录。