你好同学,我看你这不是已经冲掉了吗把税额。

进出口票的发票错误开红字发票以后,我们这边是已经做了发票勾选了需要做进项税转出吗(做出口退税用的发票红冲后需要做进项税转出吗?)?
你好老师,本月有进项税,去年有一笔抵扣了没做账,这个月冲红了还需要做进项税转出吗?谢谢!
请问2月开了红字信息表,销售方2月也红冲了发票。但2月我公司未收到红字发票。而且2月账里也没做进项税转出。那申报时需要填进项转出金额嘛?还是等收到红字发票后做账做了进项转出,再申报填进项转出金额
老师,做了一笔 借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-进项税-进项税额转出 ,进项税额转出这个数字月末需要结平吗
老师 你好 开出的红字发票进项税转出 月末结转进项税冲减了 需要再记一笔进项税转出吗?
对借给公司的钱期限有什么限制吗?最多多少钱,一般最低多少钱
老师好!我成人本科。要写论文。我选的是本量利在某企业的应用。想请教老师,能否发我一个有内容的模板,我借用。
门源县初期是11.75亿
找朴老师解决问题,麻烦明天答复一下,谢! 1、客户要求我们供应商生产企业要做出口退税,请问是怎么退税?能帮忙解释一下吗 2、按现税负2.91计算,我们公司缺口太大,如果做出口退税虚开肯定不太可能,如果在进项票不足情况下做出口退税,是要交增值税,企业所得税吗? 3、老板让我算一下账,做出口退税划不划算,请问这个成本账应该怎么算,麻烦建议一下
没有税费支付记录,海关缴款书不显示
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
冲减了 不需要冲减税费吗?
你好,我看你凭证上已经冲减了税费了,你只是需要在报表上做那个进项,税额转出了。
账上不要做吗?
我看您这不是写了一个红字,已经减少了这个进项税啦。
那账上的转出未交增值税就对不上了
你好同学,那你那你当时是怎么做的帐呢?也就是说你一开始认证了这个进项发票以后,你是你是怎么介绍那个转出未交增值税呢?是产生留抵税额了,还是说你当时交增值税了?
这笔账在这个月做的 供应商给的折扣 转到我们公司账户了 开了红字发票 我们购买方申请的
哦对,所以你正常做一个负数的就可以了。
这笔进项税不需要做负数吗?
你好同学,你这笔啊,你可以把那个进项税额做到借方里面,然后放一个负数就可以了。借应交税费应交增值税进项税额负数贷主营业务成本负数。
这样做?不需要结库存商品吗?
你好同学,我是想说哈,你为什么做库存商品的时候有个进项税额,你做主营业务成本的时候还有个进项税额呢?
咱,我给你发一个标准的凭证,正常咱是借库存商品借应交税费,应交增值税进项税额贷应付账款,然后呢,咱再借主营业务成本,贷库存商品。
如果你开出的是红字发票的话,我们是借应付账款贷应交税费应交增值税进项税额贷库存商品。
这是一个业务。同学
然后还有一个问题,就是有的单位他认证了这张发票,他想做进项税额转出的时候,我们一般是借主营业务成本贷应交税费,应交增值税进项税额转出。和刚才的那个是两个问题。
还是有点不明白 不能像我这样做呢?
你好同学,我不太明白你为啥要这样做。
那要怎么做呢?
你好同学,方法我已经告诉你了,你再看一下聊天记录。