你好同学,不需要的,只要你应交税费那个合计科目是对的就可以的。

上月已抵扣100的进项税,本月发现不能抵扣做了进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费-进项税转出 月末结转增值税 借:应交税费-销项税 应交税费-进项税转出 贷: 应交税费-进项税 应交税费-转出未交增值税 月末这样做对吗?
老师业务招待费专票,进项税额转出,借方还是管理费用业务招待费,贷方进项税额转出,这样对吗?
老师,做了一笔 借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-进项税-进项税额转出 ,进项税额转出这个数字月末需要结平吗
老师,做了一笔 借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-进项税-进项税额转出 ,进项税额转出这个数字月末要计提缴税吧?
月末汇总抵扣进项税额:借:应交税费-待进项税额 贷:应交税费—进项税额,现在发现有550不得抵扣的,需要做转出,那转出分录是这样做吗?借:管理/销售费用550 贷:应交税费进项税额转出 550
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
老师,月末点结账时,财务软件生成一个凭证是 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这个金额就是做上面说的进项税额转出的金额
不是的,这个是指的你缴纳增值税的时候,需要计提的时候才是这样做的。
老师,这个月计提的数是7147.75 ,是自己做的凭证,自动生成那没有的。上面那个计提的金额就是360.37,就是进项税额转出那个数
那不对的哈同学不对的那个。
老师,那财务软件结账那自动生成那个凭证不生成? 我的理解是生成的那个凭证是要把进项税转出的数这个月缴纳增值税
嗯,那还是要交税啊,如果生成那个凭证,正常来说你是要交税的,才会生成那个凭证,他和转出的凭证不是一回事儿。
老师,也就是那个做进项税额转出的360.37生成了未交增值税的凭证,就是要缴税的。 您说跟转出的凭证不是一回事?可是这个自动生成的凭证数据就是进项税额转出的数
你好同学,嗯,但是我说的是一个标准的凭证,你这个的话有点儿怪。
老师,如果是正常的话,做了进项税额转出,这个转出的金额也是要来缴纳税的是吗?
你好,你转出以后啊,得看你报表上的情况,有的时候是需要交税的,如果说你转出来以后,有的时候不是不需要交税的。
老师,我们这个月正常是计提了7147.75的增值税,然后做了一笔360.37进项税额转出,没有多余的进项来抵这个进项转出额,那就要缴税了对吧
是的,同学就是要交税的
老师,增值税报表填报时,是不是要把这个进项税转出数填进主表里,这样主表要缴纳的增值税就包括这个数了
把这个进项税额转出你的填在表二里,然后你的主表的话也是要填写的。