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收到以前年度退税,在进行企业所得税汇算清缴时如何填写?

2022-05-11 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-11 15:25

你好,具体的是哪一个税款的?

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快账用户1661 追问 2022-05-11 15:26

有残保金和事业文化建设费

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齐红老师 解答 2022-05-11 15:26

你好,纳税调整明细表扣除项目其他填写账载金额。

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快账用户1661 追问 2022-05-11 15:28

这个不用交税哈?

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快账用户1661 追问 2022-05-11 15:29

税收金额不填对吧

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齐红老师 解答 2022-05-11 15:30

如果调整之后有利润的,需要交所得税的。

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齐红老师 解答 2022-05-11 15:30

税收金额不用填写的,这类不用管。

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快账用户1661 追问 2022-05-11 15:31

那这部分放在利润表的哪一项呢

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齐红老师 解答 2022-05-11 15:33

借银行存款贷应交税费, 借应交税费 贷利润分配未分配利润,这个是文化事业建设费的

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齐红老师 解答 2022-05-11 15:33

残保金 借银行存款贷其他应付款, 借其他应付款贷利润分配未分配利润

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相关问题讨论
你好,具体的是哪一个税款的?
2022-05-11
你好 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润
2022-05-06
就是你今年做汇算清缴的时候收到的退税 这个意思
2022-02-23
你好 不需要申报以前年度损益调整这个科目的,你这个要更正申报2021年汇算清缴的
2023-01-15
你好,预交是所得税在汇算清缴的时候可以申请退税
2020-12-28
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