你好 借:预付账款 贷:银行存款
1.甲公司为一般纳税人,6月10日,甲公司按合同预付给泰明公司购货款5万元;6月25日,收到大众公司发来的原材料,专用发票列明材料货款为6万元,增值税额7800元,材料收到并验收入库;6月30日以存款补付上述差额款。要求:根据资料,编制下列会计分录。(1)6月10日,按合同以存款预付购货款。(2)6月25日,收到所购原材料。(3)6月30日,以存款补付上述差额款
根据下列业务,编制会计分录4、(1)12月1日与A公司签订合同购入甲材料一批,合同规定先预付货款总额80000元的70%。12月3日已用银行存款支付56000元2)12月20日,收到甲材料。不含税价80000元,增值税10400元,对方代垫不含税运费2000元、增值税180元。不足款项暂欠。(3)12月28日补付上述欠款。
根据合同规定,预付甲材料款50000
3月6日,根据合同规定,预付甲材料款50000元。写分录
4月20日根据合同规定,预付M公司购货款50,000元。5月29日,收到M公司发来的甲材料,发票账单等结算凭证列明甲材料价款200,000元,增值税26,000元。5月30日,补付M公司甲材料款以结清全部款项。要求编制4月20日、5月29日和5月30日的会计分录
老师你好,我们是做售货机的,财付通就是微信打款到公司公账上来,这个是认证费用,我这个分录如何做呢,后面我这个款提现可能要收取费用的,这部分费用如何做分录呢?
老师,公司在2024年12月税务已注销,工商注销法人约了两次时间都因为忙忘了过去,现工商年报资产信息不能为0,那怎么写说明
老师,买了一批货物,我们还没有付款,对方也没有给我们开发票,但是东西已经卖出去了,我们要不要做收入?如果做了收入怎样结转成本啊?
从公户给法人转帐1万怎么记账啊
1000万认缴资本,股东比例分别 69%、%1、29%,69%的股东已经实缴520万,公司从1000减资到600万,这些股东缴纳的和不缴的,会计要做账吗?
在五金店里购买的商品给公司开的定额发票我们怎么入账
业务招待费是不是只能计入管理费用
老师,记账凭证后的附件(银行回单,发票,报销单,合同,报价单,方案,会议记录,签领表)的存放顺序应该是什么样的?是不是回单和发票应该放前面
老师,资产负债表上没有出现负数也需要重分类嘛?
企业筹办期的账务处理