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老师,我公司建筑业2019年核定征收,因为20年改为查账征收,所以19的项目按核定征收提前完税开了张价税合计3125000的发票,现在红冲后又开了262776.62的发票,报税如何处理

2022-05-11 17:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-11 17:45

同学你好 那你的分录是咋做的

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齐红老师 解答 2022-05-11 17:45

同学你好 报税的话是按照蓝字和负数的发票填写 都开的普票就按照红冲之后的金额填写

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快账用户1136 追问 2022-05-11 17:53

不需要考虑19年核定征收和现在查账征收所得税的不同么?

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齐红老师 解答 2022-05-11 18:05

同学你好 这个不用 按照现在的收入做申报就可以

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相关问题讨论
同学你好 那你的分录是咋做的
2022-05-11
同学,这样填是对的
2023-11-08
你好;    那你查账会重新建账吗   
2022-02-18
你好; 开票出去注意下 简易计税可以按3%处理报税的 ; 同时注意下 小规模 4.1号开始是免增值税开票出去的; 发票栏记得 备注项目名称和项目地址的 ; 成本费用都要取得合理发票的
2022-04-20
你好同学,嗯,这样的话,咱最好是怎么样的,反冲原来入账的分录,把原来入账的分录全部反冲掉,因为本身当时那些发票我们就不应该入账的。
2022-11-25
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