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我公司购进A公司服务,A公司开具发票给我公司,我公司已付款给A公司。后A公司因税务问题,把发票退票重开给我公司。请问这笔进项负数发票及重开的发票怎么做账?摘要怎么写合适

2022-05-11 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-11 17:39

你好,这个具体的是哪一年的业务?当时的分录怎么做的?

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快账用户1869 追问 2022-05-11 17:42

是21年12月的,当时是借经营费用,贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-05-11 17:45

借应付账款贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的,借利润分配未分配利润贷应付账款

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齐红老师 解答 2022-05-11 17:45

开的是普通发票是吗?

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相关问题讨论
你好,这个具体的是哪一年的业务?当时的分录怎么做的?
2022-05-11
你好,摘要的话你就正常写就可以,就写公司服务费用, 第一张蓝字,正常计入费用, 第二张分录和第一张一样,金额是负数, 第三张蓝字分录和第一张一样
2022-05-12
您好 不需要重开 复印发票记账联盖发票专用章给对方就好了
2022-04-28
对的,是的,可以的,可以这么做的。
2023-02-08
同学,你好 你账上正常做库存商品入库
2025-06-25
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