你好1. 筹建期 做 借管理费用-开办费- 广告宣传费 贷银行存款 ;是的

21年刚来办的企业还没发生营业收入,但有业务招待费,汇算清缴时业务招待费的税收金额是灰色的不能填,说是筹办期间的业务招待费可以自企业开始营业之日起一次性扣除,那做21年汇算清缴时业务招待费那栏就不需要填了,那会计账上需要做什么处理吗?
请问企业筹办期间的业务招待费,广宣费怎么做账,发生的时候正常计入筹办费吗,后期计算税款的时候需要怎么做
请问老师筹建期较长时间的企业、比如公司做露营的,搭建期很长时间,请问筹建期如果财务没有按照筹办费进行账务处理,而是按照正常经营期做的账务处理,请问企业所得税汇算清缴的时候,筹办期的亏损怎么处理?
请问筹建期发生的餐费发票,借:管理费用-开办费,贷:库存现金。筹建期结束时,开办费中业务招待费60%税前扣除,在做账的时候怎么提现出来呢?
制造业企业在筹建期,新建厂房、改造旧厂房期间发生的管理费用,财务费用可以直接计入长期待摊费用-开办费里吗?还是说做账时办公用的采购,行政人员工资先计入管理费用,最后一起转入长期待摊费用里呢?招待费可以计入长期待摊费用-开办费里吗?
为建筑工地运输材料,开陆路运输发票,没问题吧
老师你好!季度财务报表第二季度现金流量表中本期期初现金余额这个数据怎么取数
除草剂是免税的吗?
郭老师我要更正2026年2月份的增值税申报表,得在多申报无票收入350万,那么这个无票收入是不是就不能抵扣进项税了呢
退税率为0的是要交税吗
像供应商采购一种药品,规格12袋/盒,买了6000盒,因为我们卖给我们客户是组套成12袋*6盒/套卖,所以供应商就是组套成12袋*6盒/套发货给我们,我们也是按1000套验收入库。因为供应商提供的随货同行单规格还是12袋/盒,数量6000,所以发票也是开12袋/盒,数量6000,请问这样合规吗
老师,一般纳税人的税务事项通知书从哪里打印?证明自己公司是一般纳税的
换个老师回答下,不懂的老师不要接,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师我要更正2026年2月份的增值税申报表,多申报无票收入350万,那么这个无票收入是不是就不能抵扣进项税了呢
公司有个人住在项目,监督项目,住的民房,要续租没有发票,拿了一张酒店的发票,能不能计入差旅费报销。
筹建期是按照发生的60%入账吗,比如发票含税是100,入账要记60吗
你好; 按照实际发生金额100入账; 汇算才考虑比例
您是说企业所得税汇算吗,汇算的时候需要怎么调整
你好; 是的。 汇算填写期间费用明细表 和 里面广告宣传费纳税调整表
按照实际发生的60扣除,超过的要调整吗
你好;2022广告费税前扣除标准为当年销售(营业)收入的15%扣除,超过部分向以后结转。 你说的是 招待费才是60%和千分之五收入的比例
筹办期间的业务招待费和正常营业发生的业务招待费在发生的时候都是据实登账,在计算企业所得税的时候他俩都是按照一样的标准去计算扣除,是吗,这样的话筹办期发生的和正常营业后发生的没有什么区别吧老师,都是按照同样的标准比例,计算所得税的时候扣除
你好 1. 是的。正常做账; 只是汇算考虑调整
既然和正常营业后发生的扣除标准都一样,那怎么还分筹办期呢
你好; 正常的;这个是一样的 标准的