你好,不可以的。因为成本占收入不是固定的比例
老师,我们销售材料,用的进销存系统。问一下结转成本的事。正常情况下,我们当月销售,按出库的累计库存就可以结转,但现在涉及有一部分开了票,有一部分还未开票,还有一部分不开票,我这个怎么结转呢?~~我是想按开发票对应的来结转成本,但太多了,也剔不出来,假如我按出库一起结转,会不会有啥问题
老师,你好!我之前在别的公司一般每月销项与进项能配比抵完,不会多出,也就是当月入库当月结转成本。我现的公司一般每月抵完还有多出一些进项,多出的进项我没做账,留到下个月抵扣再做,也相当于当月抵扣的进项,当月做为入库材料,当月结转成本,材料结存余额就没多少,但实际是有些进项还没入账,可以这么做吗
老师您好,我想请问一下做外帐结转成本可以根据收入的特定比例来结转吗?有些开了销售发票的没有进项入库也不知道成本多少
老师,我们是根据,发票来做账可以吗?比如,我们进货了没有发票,我们也不做暂估入库,等到发票来了,我们再做库存商品转主营业务成本,可以吗?收入也是按开票的,不暂估收入?可以吗?
请问老师我们购进货物发票没来货已经到了也销售了,暂估入库销售方按照每盒多少钱计算,我们按照一盒里面有多少包卖的,那结转成本也是按照每包多少钱结转吗?库存商品没有发票暂估的单价不准结转的成本可能也有差异有问题吗
那这种情况我要怎么结转成本,我也不知道成本多少,没有进项发票也没有采购单没有采购合同
你好,结转的成本金额=销售数量*单位产品成本
那我开出去的比如系统集成服务这种类型的服务费应该怎么结转成本?
你好,根据提供服务对应发生的支出金额结转。