你好,已经认证了,你不想抵扣码必须抵扣,抵扣不完的刘迪都是在附表二三十五栏里面填写。

老师,我想问一下 一般纳税人进项发票的认证和抵扣的操作是不一样的吧,怎么具体操作,认证是必须在当月认证完嘛,抵扣是在申报期之前抵扣完就可以嘛
老师 我想问一下 就是本期已经认证完了的发票,但是我想一部分不抵扣了 ,下期再用这个发票 怎么填表呢
你好,老师。我想问一下,发票本期发票不认证放到下个月认证抵扣跟这个月认证完期末留抵下个月,是不是一样的?还是说有什么区别吗
老师你好,我有个棘手问题问一下,我们厂砌厂房,建筑商开了700万发票,但是发票比较多,不想全部抵扣掉,如果这个做成待认证进项,我们下月也就是2023年元月份不抵扣也不认证发票,请问老师下一个月怎么处理呀?现在下一个月怎么处理分录怎么做?就是不认证不抵扣分录怎么写?急急
嗯,你好,我想问一下,嗯,我下一个月有一个进项发票,但是我这个月已经销售了一个产品,已经开出销项发票了。我想问一下,嗯,我能用下个月的进项发票抵抵扣我这个月销项的发票吗?
老师,注册资本我们只有认缴,股东没有投钱进来。 那企业跟银行贷款的利息支出(银行有开票进来),每月支利的贷款利息支出在企业所得税能扣除吗?
老师您好一般纳税人服务行业还是6个点对吧
老师,工商年报,纳税总额指的是25年实缴的金额码。包括24年4季度税金,但不包括25年,四季度的税金,是吧?
采购A材料3000个,不含税单价16元/件,已收到增值税专用发票一张(税率13%),货已入库,上月已预付20000元,余款未付。分录
根据税务局给出这个疑点,有没有一个模板做出一个情况说明,我主要想解释船代比较高导致成品油比例比较低
我司是接收的别人的的实体,但是公司是新注册的,关于固定资产这块怎么入账
我方是被吸收方,进项税转到给合并方,在建工程,其他应付款(欠的是吸收方的钱)以上三个问题怎么做账务处理
贷款利息如何做会计分录
老师,我们公司是开连锁火锅店的,就是这些火锅店都是核定征收的,每个店的法人不一样,这个需要汇算清缴吗
转入上游公司的钱可以做成借,应收账款,贷银行存款吗