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5月2日上月销售的甲产品因为质量问题让价3000元增值税390元开一张负数专用发票货款已通过银行转账支付做分录

2022-05-12 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-12 09:27

您好 借 主营业务收入 3000 借 应交税费-应交增值税-销项税额390 贷 银行存款3390

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您好 借 主营业务收入 3000 借 应交税费-应交增值税-销项税额390 贷 银行存款3390
2022-05-12
借应收账款-1130, 贷主营业务收入-1000, 应交税费、应交增值税销项-130。
2022-12-23
您好 借:主营业务收入  12500 借:应交税费-应交增值税-销项税额 1625 贷:银行存款 12500%2B1625=14125
2022-05-12
借:银行存款-11300 贷:主营业务收入-10000       应交税费-增值税-销项-1300 借:主营业务成本-7000 贷:库存商品-7000
2023-03-15
学员你好,分录如下 1借*应收账款113000贷*主营业务收入100000应交税费-增值税-销项税额13000 借*主营业务成本800*100=80000贷*库存商品80000 2销售退回 借*主营业务收入100000应交税费-增值税-销项税额13000贷*应收账款113000 借*库存商品80000 贷*主营业务成本800*100=80000
2022-12-27
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