您好 13计提本月车间设备折旧2万元。管理部门设备折旧16,000元。 借 制造费用20000 借 管理费用16000 贷 累计折旧36000 14用银行存款支付本月网络费用3000,其中管理部门2000元,车间1000元。 借 管理费用2000 借 制造费用1000 贷 银行存款3000 15企业用银行存款支付车间半年用房,租金9000元。 借其他应付款9000 贷 银行存款9000 16摊销本月车间应负担的用房租金。 借 制造费用9000/6=1500 贷 其他应付款1800 17月末按生产工人工资分配制造费用,制造费用总额为6万元,ab两种产品全部完工。 没有工资金额 不好写分录 18结转ab两种产品成本并验收入库。

10、企业开出现金支票支付律师费用和审计费用12000元。11、企业副总报销差旅费7500元,交回现金500元。12、本月耗用材料汇总如下:A产品耗用60000元,B产品耗用50000元,车间一般耗用6000元,管理部门一般耗用9000元。13、计提本月车间设备折旧20000元,管理部门设备折旧16000元。14、用银行存款支付本月网络费用3000,其中管理部门2000元,车间1000元。15、企业用银行存款支付车间半年用房租金9000元。16、摊销本月车间应负担的用房租金。17、月末按生产工人工资分配制造费用,制造费用总额为60000元。A、B两种产品全部完工。18、结转A、B两种产品成本,并验收入库。要求:根据上述业务编制会计分录。
13计提本月车间设备折旧2万元。管理部门设备折旧16,000元。14用银行存款支付本月网络费用3000,其中管理部门2000元,车间1000元。15企业用银行存款支付车间半年用房,租金9000元。16摊销本月车间应负担的用房租金。17月末按生产工人工资分配制造费用,制造费用总额为6万元,ab两种产品全部完工。18结转ab两种产品成本并验收入库。根据上述业务编制会计分录。
某企业2020年6月份有关生产资料如下:(1)该企业生产A,B两种产品,根据月末编制的“发料凭证汇总表”,当月生产车间共领用甲材料198000元(其中,用于A产品生产120000元,用于B产品生产78000元),车间管理部门领用甲材料3000元,行政管理部门领用甲材料2000元。(2)根据月末编制的“工资结算汇总表”,本月应付职工薪酬(含福利费,下同)共计137000元,其中,生产A产品的工人薪酬66000元,生产B产品的工人薪酬33000元,应付车间管理人员薪酬为17000元,应付行政管理人员薪酬为21000元。(3)本月计提固定资产折旧5000元,其中,生产车间固定资产折旧4300元,行政管理部门固定资产折旧700元。(4)本月以银行存款支付广告费4400元。(5)分配A,B产品承担的制造费用,制造费用按生产工人薪酬比例分配。要求:1、根据以上资料计算该制造费用总额(写出计算过程)。2、计算分配制作费用,并编制分配制造费用的分录。3、计算并结转完工产品成本,并编制产品入库分录
15.以银行存款支付经营租入厂部用房的改良工程支出20000元,该用房租期2年。16.计提本月固定资产折旧8900元。其中:车间用固定资产折旧6900元,行政管理部门用固定资产折旧2000元。17.计提本月坏账准备300元,存货跌价准备4000元,固定资产减值准备6000元。18.以银行存款支付甲公司违反合同的违约金2000元。19.摊销本月负担的车间固定资产修理费1900元。20.以银行存款支付专设销售机构人员的工资15000元。1.根据上述经济业务编制会计分录;2.计算企业当月的管理费用、销售费用、财务费用。
光明厂2020年6月发生以下生产业务(假设期初无在产品):(1)将58000元转入职工工资存折。(2)用银行存款6000元预付下季度车间用房租,并相应分摊本月负担2000元。(3)生产1号产品耗用材料120000元,I1号产品耗用材料180o00元,车间一般耗用材料4200元,厂部耗用材料1500元。(4)用现金支票购买厂部办公用品7500元。(5)计提本月固定资产折旧,其中车间折旧11000元,厂部折旧6500元。(6)分配工资费用,其中1号产品工人工资34000元,I1号产品工人工资66o00元,车间管理人员工资16000元,厂部管理人员工资8000元。(7)用银行存款支付车间设备日常维修费5000元。(8)结转制造费用(按工人工资比例分配)(9)本月生产1号产品、II号产品各100台全部完工,结转完工产品成本。【要求】根据资料完成生产过程核算,编制会计分录
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师,17和18怎么写?
17和18 没有工资跟前面的数据 不好写