您好 13计提本月车间设备折旧2万元。管理部门设备折旧16,000元。 借 制造费用20000 借 管理费用16000 贷 累计折旧36000 14用银行存款支付本月网络费用3000,其中管理部门2000元,车间1000元。 借 管理费用2000 借 制造费用1000 贷 银行存款3000 15企业用银行存款支付车间半年用房,租金9000元。 借其他应付款9000 贷 银行存款9000 16摊销本月车间应负担的用房租金。 借 制造费用9000/6=1500 贷 其他应付款1800 17月末按生产工人工资分配制造费用,制造费用总额为6万元,ab两种产品全部完工。 没有工资金额 不好写分录 18结转ab两种产品成本并验收入库。
10、企业开出现金支票支付律师费用和审计费用12000元。11、企业副总报销差旅费7500元,交回现金500元。12、本月耗用材料汇总如下:A产品耗用60000元,B产品耗用50000元,车间一般耗用6000元,管理部门一般耗用9000元。13、计提本月车间设备折旧20000元,管理部门设备折旧16000元。14、用银行存款支付本月网络费用3000,其中管理部门2000元,车间1000元。15、企业用银行存款支付车间半年用房租金9000元。16、摊销本月车间应负担的用房租金。17、月末按生产工人工资分配制造费用,制造费用总额为60000元。A、B两种产品全部完工。18、结转A、B两种产品成本,并验收入库。要求:根据上述业务编制会计分录。
13计提本月车间设备折旧2万元。管理部门设备折旧16,000元。14用银行存款支付本月网络费用3000,其中管理部门2000元,车间1000元。15企业用银行存款支付车间半年用房,租金9000元。16摊销本月车间应负担的用房租金。17月末按生产工人工资分配制造费用,制造费用总额为6万元,ab两种产品全部完工。18结转ab两种产品成本并验收入库。根据上述业务编制会计分录。
某企业2020年6月份有关生产资料如下:(1)该企业生产A,B两种产品,根据月末编制的“发料凭证汇总表”,当月生产车间共领用甲材料198000元(其中,用于A产品生产120000元,用于B产品生产78000元),车间管理部门领用甲材料3000元,行政管理部门领用甲材料2000元。(2)根据月末编制的“工资结算汇总表”,本月应付职工薪酬(含福利费,下同)共计137000元,其中,生产A产品的工人薪酬66000元,生产B产品的工人薪酬33000元,应付车间管理人员薪酬为17000元,应付行政管理人员薪酬为21000元。(3)本月计提固定资产折旧5000元,其中,生产车间固定资产折旧4300元,行政管理部门固定资产折旧700元。(4)本月以银行存款支付广告费4400元。(5)分配A,B产品承担的制造费用,制造费用按生产工人薪酬比例分配。要求:1、根据以上资料计算该制造费用总额(写出计算过程)。2、计算分配制作费用,并编制分配制造费用的分录。3、计算并结转完工产品成本,并编制产品入库分录
15.以银行存款支付经营租入厂部用房的改良工程支出20000元,该用房租期2年。16.计提本月固定资产折旧8900元。其中:车间用固定资产折旧6900元,行政管理部门用固定资产折旧2000元。17.计提本月坏账准备300元,存货跌价准备4000元,固定资产减值准备6000元。18.以银行存款支付甲公司违反合同的违约金2000元。19.摊销本月负担的车间固定资产修理费1900元。20.以银行存款支付专设销售机构人员的工资15000元。1.根据上述经济业务编制会计分录;2.计算企业当月的管理费用、销售费用、财务费用。
8)14日,收到兴华工厂还来欠款4000元存入银行。9)15日,以银行存款支付上月应交税金2300元10)31日,本月份职工工资分配如下:甲产品生产工人工资10000元,乙产品生产工人工资10000元,车间职工工资3000元,行政管理部门职工工资1000元合计24000元。11)31日,按职工工资总额14%计提职工福利费。12)31日,计提本月固定资产折旧2600元,其中:车间使用固定资产折旧1800元,行政管理部门用固定资产折旧800元。13)31日,以存款支付本月租金,车间用厂房租金1400元,厂部办公楼租金1200元。14)31日,将制造费用按生产工人工资比例分配到甲产品,乙产品两种产品成本中。(写出制造费用分配的过程,计算制造费用分配率。)
老师,你好,老板拿了一些餐饮发票回来,然后公司账号转给法人的是报销款,那我会计分录怎么做
@朴老师,高企中,研发费用占销售收入的比重,其中研发费用是账务中归集的还是税务可加计扣除的研发费用?
项目人员生活费开支入什么科目
福利费是全年工资薪金的14%吗?
老师,我们新租了一个办公室,材料都是我们自己采购,工程队指出人工,这个装修的过程,科目应该怎么记合适呢
老师,供应商送货,实际上是复合无漆门,但是他开票开不了这个明细,只能开门这个大类,可以吗
3月的时候我司因有一批2023年-2024年的进项发票被税局认定为虚开而预缴了增值税,后来经我司争取说明情况后这部分发票不用做纳税调增,请问现在这已经预缴了的增值税我要该如何处理?要记账到营业外支出还是以前年度损益?
请问老师,餐饮业在别的土菜馆点的成品菜再卖出,如何开票,如何入账?
老师!问一下!2025年7月取得的房产证!什么时候申报房产税和土地使用税
老师,我们是建筑安装工程公司,设备安装我们会用到吊车,现在对方要和我们签订的是“工程作业协议”,且合同里不能出现“机械租赁”等字样,并且给我们开的发票类目是“物流辅助作业-吊装”,这个对于我们来说能行吗?
老师,17和18怎么写?
17和18 没有工资跟前面的数据 不好写