您好。借管理费用,应付账款。 。贷银行存款。
某企业6月份有关经济业务如下: 1、 本月份应分摊财产保险费2100元; 2、 支付本月工资费用30000元; 3、 预付下半年度的房屋租金1800元; 4、 销售产品一批,售价95000元,其中通过银行收回货款70000元; 5、 支付本季度借款利息3300元。 要求按权责发生制计算本月的收入、费用。
某企业6月份有关经济业务如下:1、本月份应分摊财产保险费2100元;2、支付本月工资费用30000元;3、预付下半年度的房屋租金1800元;4、销售产品一批,售价95000元,其中通过银行收回货款70000元;5、支付本季度借款利息3300元。要求按权责发生制计算本月的收入、费用。
季末,转账支付本季度房屋租金60000元(前2个月已预提);求财务处理,谢谢陌生的你~
1、红星有限责任公司2021年1月发生如下流动负债业务,根据发生的经济业务进行了如下账务处理。(1)1日,1月1日向银行借入100000元,期限9个月,年利率12%,该借款本金到期后一次归还,利息分月预提,接季支付。编制会计分录如下:1月1日借入短期借款:1月末,预提1月份应计利息:2月末预提2月份利息的处理与1月份相同。3月末支付第一季度银行借款利息:第二、三季度的会计处理同上。10月1日偿还银行借款本金:会计分录
季末,转账支付本季度房屋租金60000元(前2个月已预提);
5月27日才开课,我是个纯小白请问现在应该点那,去什么地方去预习呢?
哦,预交个人经营所得税时候,平时假如说累积到9月份,他不到那个200元的营业额,200万的营业额,如何计算个税?个税不有一个200万不到的话,可以免一半的那个税的那个优惠政策吗?那如果他是9月份是180万呃,到12月份能到到200万,这种情况下,这个180万如何缴纳个人经营所得,是减半征收还是正常进行征收?
老师,我们之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的应收余额都转入新的客商了,那收入是每月结转,那收入的客商如何调到新的客商来呀?
去年12月份该交的代扣代缴所得税在今年4月份补交,2025今年汇算用不用调增?
物业成本和收入可以不匹配,只要收入不用转成本,这样可以吗?
老师好,小规模纳税人2024年第一季度红冲了2022年的免税普票,金额:223110。2024一季度还开具了2张专票,金额:165048.54,税额:4951.46。普票1张:金额:220900.99,税额:2209.01。2024年一季度申报增值税时忘填报红字发票,现在需要更正2024年一季度申报增值税,请问增值税报表怎么填写
老师:我们盈利,但是账上没钱怎么查原因
外资企业,法人也是境外的自然人,请问每年都要找事务所出审计报告吗
开具电子发票普票,可以有清单吗?
汇算清缴的基本勾稽等式有哪些
可以说详细嘛
利费用是最后这一个月的。 。应付账款是前面已经计提那两个月的。
管理费用是最后这一个月的。 。应付账款是前面已经计提那两个月的
借:管理费用-应付账款60000贷:银行存款60000姐姐,这样对吗(づ●─●)づ
借管理费用20000,应付账款40000。 。贷银行存款60000