您好。借管理费用,应付账款。 。贷银行存款。
某企业6月份有关经济业务如下: 1、 本月份应分摊财产保险费2100元; 2、 支付本月工资费用30000元; 3、 预付下半年度的房屋租金1800元; 4、 销售产品一批,售价95000元,其中通过银行收回货款70000元; 5、 支付本季度借款利息3300元。 要求按权责发生制计算本月的收入、费用。
某企业6月份有关经济业务如下:1、本月份应分摊财产保险费2100元;2、支付本月工资费用30000元;3、预付下半年度的房屋租金1800元;4、销售产品一批,售价95000元,其中通过银行收回货款70000元;5、支付本季度借款利息3300元。要求按权责发生制计算本月的收入、费用。
季末,转账支付本季度房屋租金60000元(前2个月已预提);求财务处理,谢谢陌生的你~
1、红星有限责任公司2021年1月发生如下流动负债业务,根据发生的经济业务进行了如下账务处理。(1)1日,1月1日向银行借入100000元,期限9个月,年利率12%,该借款本金到期后一次归还,利息分月预提,接季支付。编制会计分录如下:1月1日借入短期借款:1月末,预提1月份应计利息:2月末预提2月份利息的处理与1月份相同。3月末支付第一季度银行借款利息:第二、三季度的会计处理同上。10月1日偿还银行借款本金:会计分录
季末,转账支付本季度房屋租金60000元(前2个月已预提);
老师您好,我想问一下,报废车企业反向开票应该怎么做账
员工有公休两天,在7月10号离职,在7.1和7.10号之间没有休息过,离职是两天的公休要不要算工资?
员工采购的办公用品,到货后正常入账了,但员工报销时没有提供发票,所以一直没报销,做的其他应付款,目前该员工离职几个月了,也没来要这笔款项,那这笔其他应付款 怎么处理?
老师您好,甲乙双方签订工程施工合同,乙方负责甲方办公楼施工,合同中约定乙方即建设楼房,还包括楼房里的监控设施设备等,都在一个合同中,税率不同,如果都在一个合同体现,最终税率该怎么办
老师请问,我公司上季有一张成本票本月才收到,且日期是五月份的,上季己把该成本入账了,但开票日期是5月份的,能否把这张票附在三月份的凭证内?
小规模,财务报表申报的时候,如果有负数,需要重分类吗,有看到说最好不要,会导致资产季度均值有问题会被预警?那如果突然一个月开始重分类,会有影响吗?
小规模纳税人开1%专票,会计分录需要写2%的税收减免部分进营业外收入吗?
老师,保险员的劳务费在预缴的时候是怎么算个税的,展业成本是扣多少
请问合伙企业不是股东,是委托代表的工资薪金能税前扣除吗?
月末结转销项税简化记账借销项税金贷未交增值税借未交增值税贷进项税金可以吗
可以说详细嘛
利费用是最后这一个月的。 。应付账款是前面已经计提那两个月的。
管理费用是最后这一个月的。 。应付账款是前面已经计提那两个月的
借:管理费用-应付账款60000贷:银行存款60000姐姐,这样对吗(づ●─●)づ
借管理费用20000,应付账款40000。 。贷银行存款60000