你好,同学 借,原材料 54600 应交税费-增值税(进项)5400 贷,银行存款60000 借,生产成本54000 应交税费-增值税(进项)600 贷,原材料 54600

甲食品加工厂(增值税一般纳税人,适用税率13%)2019年09月发生下列业务:(1)向农民收购小麦(属于初级农产品,税率9%)20吨,收购凭证上注明价款20000元,验收后送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工成增值税税率为13%的食品,支付加工费价税合计904元,取得增值税专用发票;(2)从县城某工具厂(小规模纳税人)购入小工具一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,支付价税合计款4120元;(3)将以前购入的12吨玉米渣(属于初级农产品,税率9%)对外销售10吨,取得不含税销售额25000元,将2吨玉米渣无偿赠送给客户;
甲食品加工厂(增值税一般纳税人,适用税率13%)2019年09月发生下列业务:(1)向农民收购小麦(属于初级农产品,税率9%)20吨,收购凭证上注明价款20000元,验收后送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工成增值税税率为13%的食品,支付加工费价税合计904元,取得增值税专用发票;(2)从县城某工具厂(小规模纳税人)购入小工具一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,支付价税合计款4120元;(3)将以前购入的12吨玉米渣(属于初级农产品,税率9%)对外销售10吨,取得不含税销售额25000元,将2吨玉米渣无偿赠送给客户;计算进项税转出
A企业为一食品加工厂,2020年11月从某家庭农场购入小麦100吨,每吨600元,开具的主管税务机关核准使用的收购凭证上收购款总计60000元。1,A企业购进小麦时的分录:2,假设,2021年1月全部被生产领用,用于生产适用13%税率的食品,此时再加计1%进项税额,相应的会计处理为:
5.企业为一食品加工厂,是增值税一般纳税人。取得的合法扣税凭证均已进行用途确认。2021年9月从某农民处购入小麦,开具的主管税务机关核准使用的收购凭证上注明收购款总计50000元。2021年12月全部领用用于加工生产增值税税率为13%的产品。分别作出2021年9月和2021年12月的会计处理。
甲食品加工厂(增值税一般纳税人)本年1月份发生下列业务:1.向农民收购小麦20吨,收购凭证上注明价款20000元,验收后送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工成增值税税率为13%的食品,支付加工费,价税合计904元,取得增值税专用发票2.从某县城某工具厂(小规模纳税人)购入小工具一批,取得增值税专用发票,支付价税合计款4120元;3.将以前购入的12吨玉米渣中的10吨用于对外销售,取得不含税销售额25,000元,将另外2吨玉米渣无偿赠送给客户;4.生产钙奶饼干销售,开具的增值税专用发票上注明不含税销售额为120000元;5.上个月向农民收购的小米因管理不善在仓库中发生霉烂,账面成本为4520元,在上月收购该批小米时,甲食品厂向农民开具了农产品收购凭证且于上月抵扣了进项税额;6.转让2009年4月购入的小型生产设备一台,从购买方取得支票,注明价款为11300元(含增值税),发生转让运费654元,取得增值税专用发票,注明价款600元,增值税54元,发生清理费500元,取得增值税普通发票。求:(1)甲食品加工厂本年1月可抵扣的进项税额;(2)甲食品加工厂本年1月的增值税销项
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗