你好,纳税总额 = 企业自己作为纳税人,全年实际缴纳的各类税金总和。不含代扣代缴的个人所得税。

老师你好,我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人,他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来,但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了,我现在就是什么数据都没有,就只知道他第12月份没有开票,企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去,然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛,因为以前没有做过一般纳税人
关于劳务费开票及缴税问题 请问老师:公司打给个人款,让其去税务局开发票,公司给他代缴个人所得税,经双方协商达成一致这部分个税由个人自己交,可以公司留在账上 以应打款10万金额为例,计算出公司代扣劳务个人所得2万5,留在账上,打给个人7万5,我不明白的是,这样的话个人只收到了7万5,怎么开10万发票给公司呢? 而如果只开7万5的发票,那公司是不是应该按照7万5来算税费那就是1万7了? 那如果10万含税的基础上,个税还由个人支付,税务局不给代缴规定了必须公司代缴的情况,但是个人同意自己支付的前提下,该怎么平衡这个事情呢?辛苦老师帮我解答一下
关于个税申报,我有个疑问,就是我们在系统中每月申报个税的时候,不是要填写收入,社保,公积金这些数据的嘛。就比如说我企业有员工他是9月份才买的公积金,之前都没有买,按道理来说,我申报所属期9月份的工资的时候就应该为他填写公积金个人缴纳部分的数据,对不对?是不是这个思路?如果是员工之前一直买着公积金,突然9月份他就不买了,那么我也应该相应的为他删除信息,就是要做到同步,是不是?是不是这样子理解的?
您好,老师,咨询个事情,我们公司1月份测得个税,工人没有填附加扣除,只是当时把附加扣除收集了一下,然后测了个税,把工资发了,1月份报税的时候让填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工资表对不上了,分包的个税他们自己承担的,当时分包这几个工人他们给我附加扣除,我测出来那几个不填的有个税。然后现在我让分包把多收的钱给我退到公户了,(我以他们没有附加扣除测得个税,然后汇总了一下金额让分包转到公户了)但是之前工资表里还有一部分金额,当时做到应交个人所得税里面了,现在做账我不知道咋做了,因为多余了这几个人之前工资表和退回公司公户的这个差额,这部分怎么做账呢?
#提问#老师公司有一笔支出是欧盟认证费,我们公司是生产企业想直接出口,所以有了这个支出,现在税务局说这笔境外支出需要代扣代缴增值税和企业所得税,费用是900欧元,我们企业承担的手续费25欧元也要代缴税,这个925欧元转换成人民币7102.8元,但税务局用的公式是默认这个7102.8元是税后金额,用这个金额推出税前金额约是8365元,用税前金额再转换成不含税的计算增值税和企业所得税,问一下这个7102.8元到底属于税后金额还是税前金额?理由是什么?请会的老师回答我的问题,没遇见的这类问题的不要抢答我的问题,以免耽误时间,谢谢配合!
老师:我上次问过的(做企业信用信息公示时纳税总额填各类税金的总和,请问这里的各类税金是否含代扣代缴的个人所得税?)回答的是没提示就含,我就按含代扣代缴的个人所得税填写了,但网上大部分说不含个人所得税小部分说含 我都蒙了不知道按哪个数才是对的?
招待3C检查人员的餐费住宿费,计入制作部3C检测费还是管理部业务招待费?
老师好,我们公司有支付宝账户,然后每个月都会收到一笔手续费发票,那我怎么做账呀,?这个手续费是怎么产生的呀?
个人能代开增值税专票么?
企业管理服务现在也是合并到生产生活服务了吗?6月份1号税务局更新了了吗?
电商,香港采购,亚马逊平台出口销售,这种香港开的成本发票能直接入账抵税吗?如果可以需要提供什么证明资料呢
老师,请问携程报税务局电商平台收入是按结算价还是按订单折前低价报的?
增值税申报时,自动调增了红字发票注明的进项税额,自动转出了2551.38元进项税,可是自己却不知道这笔发票,这个该怎么办呢。老师。
我们是小规模机票代理人,我们收取客人1000万,支付给航空公司990万,那么剩下的10万航空公司给我们的代理服务费,我们仅就这10万给航空公司开具增值税专用发票(非差额发票),相当于我们代收代付的过程,那么请问我是应该按照1000万的标准来确认一般纳税人还是按照10万的标准继续小规模纳税人?
请问原先开票促销服务费是在现代服务中,现在系统更新是选生产生活服务中的展览服务吗?