同学你好 这个一般是全部红冲然后重新开蓝字发票
老师,原来开了一张发票金额是82000,退款回去8万,现在要冲红8万,能直接冲红部分金额8万吗?剩下2千不冲红。开的发票是纸质的普通发票
我上月开出一张发票金额7万元,其中有一款产品本月发生退货1万元,我冲红了上月那张原发票,开了负数发票-7万元,再开了6万元正数发票,购方说不能这么开影响到上月发票的结算,要我只冲红单个产品的金额,但是我只能冲红整张发票的金额,冲红部分是不是需要购方申请红字信息表我才能开部分的退货
去年6月开给同一个公司5张发票,我合计金额一笔入账,现在8月份要冲红其中一张,我是不是找到21年6月那张发票直接点红冲,红冲到8月份的那个金额就改为要冲红这张发票的金额?
老师,请问一下跨年发票冲红,一般纳税人的公司,去年12月收款20万,开两张10万出去,现在退款8万,也就是有一张发票部分冲红冲掉8万可以吧?还有就是部分冲了的话,我23年1月份怎么做分录吖
2022年11月开了一张1万的销项专票,现在3月份发现有1000的退货,要冲回,能直接开1000金额的红字冲回吗
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
好的,不能冲红部分金额是吧?
同学你好 对的 都是全额红冲然后重新开剩余的
好的,谢谢
同学你好 满意请给五星好评,谢谢