有研发费用加计扣除啊 A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表

老师,汇算清缴主表,没有研发费用,那我的研发费用填在哪里啊
老师,我想问下,汇算清缴时,研发支出填在主表里的那里啊,利润总额计算里没有看到有研发支出啊
老师研发支出汇算清缴应该填在哪里里 是要填在研发费用加计扣除这个表嘛
研发费用加计扣除在汇算清缴填那个表?研发费用的数据根据哪里看?是2022年12月科目余额表下的管理费用—研发费用吗?
研发费用加计扣除在汇算清缴里填那个表?
我们健身房办健身卡送赠品,赠品买的时候税率是1%,我们是一般纳税人,办健身卡税率是6%,赠品送出怎么做账务和税务处理?
这种申报了怎么做分录
计提工资和实发工资时后面附什么凭证?实发时后面支付银行回单可以吗?
请问老师,公司开的台球厅,有打台球的让开发票,是不是开娱乐服务台球就行呢?
请问新增值税法实施后,同一项业务涉及两个税率应该如何开票?比如我们的业务是运行维护,但我们也涉及购买设备及安装调试。这两个业务对我们同样重要,之前都是按6%和13%分开开票。现在新税法实施后还能分开开吗?还要统一税率啊?
老师,这个分包商合同约定开9%建筑发票,对方开不出来,发现对方是小规模纳税人,对方答应开3%专票,现在又说只能开1%的普票,小规模是不是可以放弃减免免税开3%的专票给我们呢?
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师看下我2026年01月分析的对吗?主要原因是没订单。请帮忙审核补充下,谢谢您,我已经发您邮箱了
老师好! 想问下公司没有车能开加油票和汽车保养类的发票吗?
老师,我们属于商业物业,业主把房子托管给我们,然后由我们租给了商户,我们从租金里面收取10%的服务费,现在商户要求由我们来给他们开具发票,这个发票内容应该如何开具呢?
独立核算的分公司,转管理费给总公司,总公司没有开票,这个账务怎么处理
我填了,但是没有带过来,系统提示我数据没有对上
主表提示,我填报的营收,减去费用后,不等于我填报的利润总额,那肯定是不等于的啊,因为没有把我的研发费用关联过来
附表填完 要点击下面的确定 才可以带到主表哎
老师,是红框减绿框,不等于黄框,蓝框是加计扣除部分
我是要把研发费用都算在管理费用下吗
红框-绿框不等于黄框 证明你利润表就有问题 黄框的数据是根据利润表来的 那你利润总额是不是也不对 你是不是有数据填错了或者漏填了 对照着利润表看下