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长江有限责任公司为增值税一般纳税人,2019年12月份发生下列经济业务:销售商品1000件,每件不含税售价为200元,该商品使用的增值税税率为13%;购入原材料一批,得的增值税专用发票上注明的税款为13000元;支付运费1000元,增值税专用发票上注明的税款为90元。分析思考:若你是长江有限责任公司的财务人员,本月公司的销项税额、进项税额和应交增值税额分别为多少?

2022-05-12 19:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-12 19:17

你好 公司的销项税额=1000*20*13%=26000 进项税额=13000%2B90=13090 应交增值税额=26000—13090=12910

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你好 公司的销项税额=1000*20*13%=26000 进项税额=13000%2B90=13090 应交增值税额=26000—13090=12910
2022-05-12
借应收账款226万, l贷主营业务收入200万, 应交税费,应交增值税销项26万, 借主营业务成本 贷库存商品150万。
2025-01-22
你好,  1、借:原材料 420000             应交税费-应交所得税-进项53800(40000*13%%2B20000*9%)            贷:应付账款 473800  进项=53800
2022-09-03
进项税额400000×13%+20000×9%+13000+50000×13% 销项税额900000×13%+200000×(1+10%)×13%
2022-09-03
你好 1,借:应收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款 2,借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2023-03-09
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