借生产成本――a4680 贷低值易耗品 2.销售费用187.2 贷低值易耗品 3.借生产成本――a468 贷低值易耗品 4.借银行存款3700+156 贷其他应付款2500 其他业务收入1200 销项税156 借其他应付款2500 贷低值易耗品2000 其他业务收入500

清华园食品有限公司为增值税一般纳税人,采用实际成本进行材料的日常核算。2021年5月5日,为包装产品领用一批包装物纸盒,成本为8000元。2021年5月5日,为销售商品领用不单独计价包装物塑料桶,成本为6000元。2021年5月15日,出租K-01包装箱10个,每个成本50元,当天收回并收取租金226元(其中增值税26元),包装物价值于领用时一次摊销。2021年5月20日,出借K-02包装箱20只,每只成本20元,押金按每只25元收取。包装物价值于领用时一次摊销。2021年5月25日,上述K-02包装箱按时收回,押金退还,并通过银行结算。会计分录怎么做
清华园食品有限公司为增值税一般纳税人,采用实际成本进行材料的日常核算。2021年5月5日,为包装产品领用一批包装物纸盒,成本为8000元。2021年5月5日,为销售商品领用不单独计价包装物塑料桶,成本为6000元。2021年5月15日,出租K-01包装箱10个,每个成本50元,当天收回并收取租金226元(其中增值税26元),包装物价值于领用时一次摊销。2021年5月20日,出借K-02包装箱20只,每只成本20元,押金按每只25元收取。包装物价值于领用时一次摊销。2021年5月25日,上述K-02包装箱按时收回,押金退还,并通过银行结算。
1.东海公司5月份发生如下业务:(1)5月2日成品车间领用包装物用于包装A产品,实际成本4680元。(2)5月5日销售部领用不单独计价的包装物,实际成本187.2元。(3)5月10日销售部销售A产品,领用单独计价的包装物,实际成本468元。(4)5月20日销售部向甲公司B产品领用包装箱一批,出租给甲公司,实际成本为2000元,收取租金1200元,增值税额156元,同时收取包装物的押金2500元,款项存入银行,包装物采用一次摊销法核算。假设甲公司没逾期仍未归还包装箱,公司决定没收押金。要求:根据上述业务编制会计分录:
16、甲公司为增值税一般纳税人,对包装物采用实际成本核算,某月销售甲商品领用单独计价A包装物的实际成本为80000元,销售收入为100000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为13000元,款项已存入银行。某月销售乙商品随同乙商品出售不单独计价B包装物的实际成本为7000元。要求:(1)写出领用单独计价A包装物会计分录。(2)写出领用不单独计价B包装物会计分录。(分录后面写金额)
1.购入包装物一批,增值税专用发票注明的价款270,000元,增值税35,100元,已用银行存款支付。包装物已验收入库。2.生产车间为包装甲产品领用包装物一批,实际成本为28,000元。3.将包装物一批出借给A公司使用,收到押金20,000元,存入银行。该批包装物成本为30,000元,采用一次摊销法摊销。4.出租包装物一批,该批包装物实际成本为60,000元,采用一次摊销法摊销。同时收到当月租金6,000元及增值税780元,存入银行。5.销售过程领用包装物一批,实际成本为26,000元,随同产品一起出售不单独计价。6.销售乙产品一批,售价为300000元,增值税为39,000元。同时领用包装物一批,随同产品一起出售并单独计价。该批包装物的售价为20,000元,增值税为2,600元,实际成本为18,000元。全出租:部款项通过银行收讫。7.报废出租包装物一批,取得残料变价收入800元,收到现金。其他收8.没收出借F公司包装物押金29,000元。增值税税率为13%。(要求写出它们的会计分录)
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
老师后面那些贷的值都没有
哪个没有贷方了呢同学
你好!没有数字的就是和借方一样
前三问都没有啊贷的值没有数字后面是空白的
你好和借方的一样
好滴好滴谢谢老师
不客气!可以给老师多打几个五星吗