你好 我按我的思路计算了下 您看下 1当年预交个税工资薪金部分:A公司=(8500*5-8200*5)*0.03=300*5*0.03=45元 B公司=(8800*7-8200*7)*0.03=600*7*0.03=126元 2劳务报酬预交(900-800)*0.2*12=240元 3房租不预交直接交=(2000-800)*0.2*12=2880元 4全年综合所得=8500*5%2B8800*7%2B900*12*.8-8200*12=14340元 应纳个税=14340*0.03=430.2元 之前预交=45%2B126%2B240=411元 应该补交430.2-411=19.2元(实际业务中可以不汇算不补交) 合计个税=430.2%2B2880=3310.2元

中国公民王先生在A公司工作,2020年4月取得工资收入12000元(已扣除法定五险一金),其专项扣除每月3000元,外出参加营业性演出一次获得劳务报酬10000元,编制教材出版获得稿酬3000元,计算王先生当月应缴纳的个人所得税税额。
中国公民王某,每月工资10000元,每月社保个人缴费1500元,专项附加扣除每月1500元。1-11月份个人所得税累计已预扣预缴税额660元,2020年1~12月除了从所在大学取得工资薪金收入外,还取得以下收入:(1)3月份出版一-本书,取得稿酬3000元。(2)7月份出售房屋获得700000元,房屋原价500000元,发生相关税费50000元。(3)9月份因汽车失窃,获得保险公司赔偿8万元。根据以上资料,回答下列问题:(1)王某12月份预扣预缴所得税额(填空1)元。(2)王某3月份预扣预缴所得税额(填空2)元。(3)王某出售房屋所得应缴纳的个人所得税(填空3)元。(4)王某保险赔款应缴纳的个人所得税(填空4)元。
1、王五为某公司财务人员,2020年收入情况如下:1)前5个月在A公司工作,每月工资收入8500元;2)后7个月在B公司工作,每月工资收入8800元;3)1--12月王五利用业务为C公司提供代理记账,每月获得劳务收入900元;4)王五将一套住房出租,每月获得租金收入2000元。其他相关资料:王五每月基本费用扣除、专项扣除和专项附加扣除共计8200元,出租房屋不考虑其他税费。要求:计算王五当年应预扣预缴的个税?应交的个税是多少?
王某为中国居民,在境内甲企业任职,2020年1月-12月每月在甲企业取得工资薪金收入20000元,无其他免税收入,每季度最后一个月取得10000元季度考核奖金收入;每月缴纳三险一金3500元,每月可以办理的专项附加扣除为2000元。另外,3月还取得特许权使用费收入3000元,稿酬收入10000元。要求:(1)计算甲公司3月为王某预扣预缴的个人所得税。(2)计算甲公司全年应为王某代扣代缴的个人所得税。(3)对甲公司3月份工资薪金和奖金收代扣代缴个人所得税进行账务处理。
王某为中国居民,在境内甲企业任职,2020年1月-12月每月在甲企业取得工资薪金收入20000元,无其他免税收入,每季度最后一个月取得10000元季度考核奖金收入;每月缴纳三险一金3500元,每月可以办理的专项附加扣除为2000元。另外,3月还取得特许权使用费收入3000元,稿酬收入10000元。要求:(1)计算甲公司3月为王某预扣预缴的个人所得税。(2)计算甲公司全年应为王某代扣代缴的个人所得税。(3)对甲公司3月份工资薪金和奖金收代扣代缴个人所得税进行账务处理。
你好老师25年汇算清缴得评定成不是小微啦,如果26年上半年资产总额能降下来,是还可以享受小微政策吗?
含税单价3620,差额征收5%,不含税单价怎么算
找郭老师,老师,昨天聊到13万做老板娘借款,如果做收入,多了13的钱又不是进货款,是补交23年的社保,我怎么跟老板娘说这个事呢?一月到7也补交23年了33万的社保,一共补交47万了,我说难怪我的进项少了,原来抵了这些。前面我都没想到。 如果做收入,无形中多用我的进项,本来我的进项来源就是有,商场租金(商场开店),管理费,按摩椅分成得进项,还有最大的就是进按摩椅货款 。其他没有来源了,我是怕我的进项发票不够。
您好老师 停车场管理公司,收取的管理费,税务上属于租赁还是服务。谢谢老师
老师好!问下10月份取得一张正数购进产品发票,又取得一张一样的红冲的负数发票,做账该咋处理?
老师:税务稽查几年前的,补交附加税,现在如何做账务处理?
老师她,个体工商户收客户款一定要对公吗
老师。我个税报完了。也扣了181块钱税。我发现每个人少报600元,我怎么弄?
老师你好,请问购进的汽车要不要交印花税的
开具律师费给保险公司必须要签合同吗?对方说不签合同直接开票可以吗