借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

当增值税进项税额大于销项税额时涉税会计分录如何做?谢谢!
增值税销项税额152.75,进项税额2376.24,销项大于进项,怎么做会计分录
老师进项税额大于销项税额如何做会计分录呢?
销项税额小于进项税额,有留底税额 如何做会计分录
老师这月销项税额26万,进项税额27万,这进项大于销项请问月底用做会计分录吗?如何做呢
一个个体工商户的成立就是为了给跟该个体户合作的主播跟平台结算钱款用的,但是个体户的法人不是这个主播,长期从个体户的公户打款进主播个人卡会有风险吗?
老师,房租计提多了,是把之前的冲掉重新计提还是补计提把差额的补齐。
外经证已经预缴税费,申报季度又缴了增值税,这个怎么处理
你好老师,我想问一下,个体工商户公户的钱长期打给法人以外的个人,会不会有风险,该如何规避?
阿里国际平台以什么时间为确认收入节点
老师,我想继续教育信息采集不过去呢
关于深圳地区,员工申请工伤认定的问题,请问在深圳的老师,工伤认定一般在哪里做,被认定的标准是什么?
老师请问下,员工出差补贴需要缴纳个税吗?
老师 未分配利润在借方 是赚还是亏
老师,本月12月,A公司其他应收款-个人 挂账440万,其他应付款-B公司 挂账650万。B公司挂,应付账款-A公司,借方650万。A公司没啥业务,每个月都是亏损状态,偶尔有个单子放一下。B公司是正常运营的,但应付账款某家单位最多也就只有200万左右。不知道事务中要咋么处理这2笔业务才能在12月摆平这个事。个人没有440万那么多款来还,A 公司账户上也没有650万,只有10几万,因为不产生业务。咋么样合规操作才行呀?另外B公司是高新企业,每年都会做审计。
转出未交增值税借方有余额表示留底
老师这分录最后应交税费应交增值税转出未交增值税还用结转到应交税费未交增值税不
不用结转,转出未交增值税,借方有余额,表示留底,就不用做其他的了。
还是说只有销项大于进项时再结转到应交税费未交增值税呀?
你好,不用的销项和进项分别结转到转出,未交增值税就可以的有留底,不用结转下一步。
老师如果进项大于销项最后也将应交税费应交增值税转出未交增值税也结转到应交税费未交增值税算错误不
哦不算错误的,可以的。
老师这销项和进项是每月底都结转还是年底再结转呢?我看以前会计是好几年都这么挂着呢
你好,月末结转、年末结转都可以。
一般实务中是多久结转更好呢?另外像这种多年一直不结转的可以不?
你好,我们是按月来结转,方便核对,有问题的当月就能查出来。
可以一直不结转的,自己选择。
1.老师那类似之前会计一直多年没结转的也不算错误是吗?2.这是否结转有严格要求不,有相关规定吗?3.之前会计一直没结转,那我接手后不管之前的,从自己接手当月按月结转可以不?
你好 1对的 2没有 3可以
那这账套之前会计做的我看进项销项不平的,如果不管之前的了只管自己接手开始按月结转每月的,以后审计会处罚不?
如果再查看之前为啥不平太麻烦了
你好,不会罚款。没有说强制结转之前的老会计,他们都不结转。
老师为啥结不结转都可以呢,这结转和不结转是不是各有利弊呀?有哪些利弊呢?
因为结不结转都不影响你的应交税费。
结转之后,你每个月的余额方便核对,不结转,他一直带着余额,你要是查起账来不方便。
老师那如果进项大于销项的话,不是说也就不结转到应交税费未交增值税了吗?这样不也算没结转完毕吗?还方便查看吗
你好可以的,但是你不能每个月都进项大于销项吧,他就偶尔的一次两次啊。