借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

当增值税进项税额大于销项税额时涉税会计分录如何做?谢谢!
增值税销项税额152.75,进项税额2376.24,销项大于进项,怎么做会计分录
老师进项税额大于销项税额如何做会计分录呢?
销项税额小于进项税额,有留底税额 如何做会计分录
老师这月销项税额26万,进项税额27万,这进项大于销项请问月底用做会计分录吗?如何做呢
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
转出未交增值税借方有余额表示留底
老师这分录最后应交税费应交增值税转出未交增值税还用结转到应交税费未交增值税不
不用结转,转出未交增值税,借方有余额,表示留底,就不用做其他的了。
还是说只有销项大于进项时再结转到应交税费未交增值税呀?
你好,不用的销项和进项分别结转到转出,未交增值税就可以的有留底,不用结转下一步。
老师如果进项大于销项最后也将应交税费应交增值税转出未交增值税也结转到应交税费未交增值税算错误不
哦不算错误的,可以的。
老师这销项和进项是每月底都结转还是年底再结转呢?我看以前会计是好几年都这么挂着呢
你好,月末结转、年末结转都可以。
一般实务中是多久结转更好呢?另外像这种多年一直不结转的可以不?
你好,我们是按月来结转,方便核对,有问题的当月就能查出来。
可以一直不结转的,自己选择。
1.老师那类似之前会计一直多年没结转的也不算错误是吗?2.这是否结转有严格要求不,有相关规定吗?3.之前会计一直没结转,那我接手后不管之前的,从自己接手当月按月结转可以不?
你好 1对的 2没有 3可以
那这账套之前会计做的我看进项销项不平的,如果不管之前的了只管自己接手开始按月结转每月的,以后审计会处罚不?
如果再查看之前为啥不平太麻烦了
你好,不会罚款。没有说强制结转之前的老会计,他们都不结转。
老师为啥结不结转都可以呢,这结转和不结转是不是各有利弊呀?有哪些利弊呢?
因为结不结转都不影响你的应交税费。
结转之后,你每个月的余额方便核对,不结转,他一直带着余额,你要是查起账来不方便。
老师那如果进项大于销项的话,不是说也就不结转到应交税费未交增值税了吗?这样不也算没结转完毕吗?还方便查看吗
你好可以的,但是你不能每个月都进项大于销项吧,他就偶尔的一次两次啊。