您好,您这个收入是什么原因产生的这个差异呢?是你做凭证的时候少做吗?那你增值税申报表的话,如果说和你利润表上的收入是一样的,那说明你肯定也是没有申报增值税的。

老师,所得税汇算,收入变更会不会影响去年申报的增值税呢,比如我汇算出来收入少算1000多。我现在按正确的来,那么去年12月份的增值税申报里面的金额和这个不一样,会有影响吗
老师,请问一下,我汇算清缴时发现2021年3季度的收入申报填错了,如果现在更正申报,那4季度的是不是也要更正申报,因为累计数不一样?老师,我汇算时发现前期所得税的收入比增值税的收入申报少了,我直接在汇算时,把收入的差额调增加,这样会不会有风险啊?
老师,我22年所得税汇算时,那个风险提示里的体检报告详情说是存货的期末数2006万比上年年末1836万存货增加,而营业收只有321万,提示说营业收申报正确性审核,和申报数据和财务报表数据逻辑检查,这个有影响没呢,会不会引起税务局来抽查呢?
老师,企业所得税汇算清缴更正两次会有影响吗?去年入账了10000多的材料采购费用但是现在票没有开给我,汇算清缴要调增吧。调整后去年的财务年报上的利润跟汇算清缴不一样要不要紧?
老师请问公司个税漏报了去年9-11月,从12月才开始申报的。现在企业年报和企业所得税汇算清缴上数据和个税扣缴系统里的数据不一样,这个会有影响吗,需要补报吗?汇算清缴已经申报过了
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
无票收入
无票收入的话,正常也是要申报增值税的,嗯,是这个意思,但是呢,你只要是你增值税申报表上的收入和你税控盘里的收入是一致的,那你不修改增值税申报表也没啥影响的。
好的,谢谢
祝您生活愉快开心快乐
老师,职工薪酬汇算,12月的工资今年1月份才发放的,需要算上吗?
你好同学,这个是可以算上的。
那提成工资算职工薪酬里面不呢
你好同学,正常是算到工资薪金里面的。嗯,你但是有一种情况,你像有的设计人员的话,他的提成是算到成本里面的。