您好,您这个收入是什么原因产生的这个差异呢?是你做凭证的时候少做吗?那你增值税申报表的话,如果说和你利润表上的收入是一样的,那说明你肯定也是没有申报增值税的。
请问老师,比如我20年11月入职一家公司,11月12月的账都是正确的,可是7月份的账是错的导致应交税金的数额有点多,那么我21年出年报我会不会有责任,企业所得税汇算清缴会不会受影响?
老师,我那天问你的如果在汇算清缴前发现去年的错账,多计收入、费用或少计收入、费用,你说不能更改去年的凭证,要用以前年度损益调整来做,汇算清缴的时候,按以前年度损益调整之后的来抵扣。我不太明白。我在今年五月进行去年汇算清缴时遇到有一家公司收入平时少报了,去税务局更正的增值税报表,补交的税,汇算清缴的表收入就是按正确的填的,这种情况不就直接可以更正去年的凭证了吗?
老师,所得税汇算,收入变更会不会影响去年申报的增值税呢,比如我汇算出来收入少算1000多。我现在按正确的来,那么去年12月份的增值税申报里面的金额和这个不一样,会有影响吗
老师,请问一下,我汇算清缴时发现2021年3季度的收入申报填错了,如果现在更正申报,那4季度的是不是也要更正申报,因为累计数不一样?老师,我汇算时发现前期所得税的收入比增值税的收入申报少了,我直接在汇算时,把收入的差额调增加,这样会不会有风险啊?
老师,我22年所得税汇算时,那个风险提示里的体检报告详情说是存货的期末数2006万比上年年末1836万存货增加,而营业收只有321万,提示说营业收申报正确性审核,和申报数据和财务报表数据逻辑检查,这个有影响没呢,会不会引起税务局来抽查呢?
拼多多电商.我是把所有订单导出来筛选掉取消的订单_售后退款+退款退货=收入,这样对吗?
老师,请问安全生产费用提取了,怎么使用,还是要对应发票冲吗
老师,个税大陆人可以0申报,香港人不可以0申报吗
老师,您好! 想咨询下,公司装修合同总价款:36万 ,约定分四次付款: 施工期:30%、40%、27% 保修期:3% 保修期那笔尾款,要在一年半后支付。这种情况,如果装修款以长期待摊费用在房屋租赁期进行摊销,账上怎么处理比较合规?最后一笔的费用?
老师,有个香港同事,这个月没工资,香港人不能0申报的吗
固定资产都有5%的净残值吗?
跨境提供专业技术服务,是免税,没有退税是吧
A公司作为另一家公司的股东,在分红时,A公司需要缴纳什么税费
请问遇到这种情况,汇算清缴没有研发费用,如何零申报?
老师好,农牧企业一般纳税人,目前公司领导的小桥车燃油费和,农机机械都不是公司的户,还没过户,但是已经发生了维修费用和燃油费,
无票收入
无票收入的话,正常也是要申报增值税的,嗯,是这个意思,但是呢,你只要是你增值税申报表上的收入和你税控盘里的收入是一致的,那你不修改增值税申报表也没啥影响的。
好的,谢谢
祝您生活愉快开心快乐
老师,职工薪酬汇算,12月的工资今年1月份才发放的,需要算上吗?
你好同学,这个是可以算上的。
那提成工资算职工薪酬里面不呢
你好同学,正常是算到工资薪金里面的。嗯,你但是有一种情况,你像有的设计人员的话,他的提成是算到成本里面的。