你好,物流运费和报关服务费和检测费专用发票可以当进项抵扣

企业有很多国内物流运费和报关服务费和检测费专用发票者可以当进项抵扣吗 主要是出口业务发生的这些费用
做生产许可证,需要对产品做检测,检测费,检测公司可以开专票也可以开普票,作为一般纳税人企业,要专票好还是普票好 一般纳税人收专用发票好可以抵扣。进项税额。 对此问题的追问,如果公司目前正在装修,没有任何业务,开的检测费的专票,可以抵扣增值税吗
老师您好,咨询一下贸易型出口企业问题。1,出口转内销的货物,专票运费是否可以用于抵扣?2,出口的货物,进项取得不来了了,进项企业倒闭了,这种情况,不能退税了,我企业已开了免税发票,还需要视同内销吗?
老师,航空运输代理企业,支付给航空运输企业或者其他航空运输销售代理企业的境内机票净结算款和相关费用,就结算款和相关费用对方开具的发票只能是普票吗,如果开具专票也是不可以抵扣进项税吗
请问老师,我们是一家出口贸易公司,现在想帮国内客户把自用的生产设备,运往他越南的新厂,我们收取服务费。请问发票流的话,我们是要收物流进项票了吗?如果是这样,是以物流公司名义报关出口吗?
请问这个月勾选了进项票已抵扣,之后发票又冲红了,怎么做账?
我是温州的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月40万,超500万,我.我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
老师,请问残疾人保障金和工会经费,计入哪个会计科目合理?
我是温州平阳的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月50万,超500万,我可以下个月申请一般纳税人登记,生效时间为6月1日嘛?我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
一般纳税人当月进项比销项多会异常嘛?会预警嘛
请问公司在26年变更了公司名称,那么填报25年的工商年报时,是填写变更前的名称还是填写变更后的名称?
销售订单小麦365079公斤单价2.52元/公斤,总订单金额919999元,发票可以开成小麦365079公斤,金额920000元吗?老师谁懂
员工餐、后厨试菜成本应计入() A. 主营业务成本 B. 管理费用—福利费 C. 销售费用 D. 营业外支出 答案:B 餐饮会计:员工试菜成本入账科目 日常菜品研发、后厨试菜 计入:主营业务成本 - 食材损耗 / 研发试菜 门店品鉴、内部试吃考核 计入:销售费用 - 业务招待费 员工日常尝味、后厨自查 计入:管理费用 - 福利费 最简通用做账分录 借:主营业务成本 — 试菜成本 贷:原材料 / 库存商品 老师,为什么选B
销售订单小麦365079公斤单价2.52元/公斤,总订单金额919999元,发票可以开成小麦365079公斤,金额920000元吗?
老师,公司木质车间租房3年,每年交一年的房租,于2024年4月份付房东一年不含税租金150000元,另交不含税保证金15000元,房东承诺开发票,(150000+15000)*11%=183150元,从公司公账付到房东指定的公账,上,房东开了183150元的发票,租了两年,第二年于2026年4月30日到期,公司不打算再租了,就以保证金抵扣2026年5月份房租,老师,我是做内账的会计,当时将含税的保证金16650元计入到其他应收款-保证金,请问老师,是以含税的保证金16650元抵扣吗,还是以不含税的保证金抵扣呢
我是出口业务发生的这些费用发票,可以认证抵扣内销的增值税?
外销业务关联的发票来抵扣内销的增值税?
可以认证抵扣内销的增值税
为什么 本来外销是没有增值税要交的,那些运费是全部作为不抵扣的
内销的部分可以抵扣增值税,外销的不可以
对啊,所以说我是出口业务发生的这些费用发票,可以认证抵扣内销的增值税?
出口业务如果你免增值税,不可以认证抵扣内销的增值税
嗯,那我那些员工住宿和交通费发票还可以抵扣增值税?
内销的,出差员工住宿和交通费发票还可以抵扣增值税
那还要去区分住宿和交通费是不是内销业务?如果不是内销业务产生的?
那顺丰快递的发票是不是可以认证,这可以申请留抵退税中退回来吗
内销的,出差员工住宿和交通费发票还可以抵扣增值税,如果是出口免征增值税的部分,不可以抵扣的