同学你好,您 公司可以接收专票,在认证平台选择不抵扣勾选这项就可以;对您 公司和对方都没有影响 ;

我想问下,我有一个客户6月开错两张专票给对方了,对方已经认证未抵扣(因为对方是做进出口需要留抵税金),我让对方开红字信息表给我,(但是购买方申请那里勾选了"未抵扣")...,这样我能开红票给他们吗?
老师,我公司免增值税,无需抵扣,要求对方开普票,对方说只能开专票。那我应该接收吗?接了做不抵扣认证,对我或对他有没有影响?或者他能否申请普票开给我们
老师,麻烦咨询个问题,我们是一般纳税人,对方公司要求开普票给他们,我们能用开进的专票抵扣开出普票所产生的增值税吗
想问一下,我们一般纳税人,别人要给我们公司开了苗木发票让我们按9%计算抵扣,对方属于生产种植企业,说完给我开1%专票,我能计算抵扣9吗?还是给我开3?专票或普票对我们有区别吗?又过去免税发票呢?
老师,对方给我们开增值税专用发票后,如果6个月内没抵扣认证,超过时间有什么影响,需要做什么处理吗?对方不想开专票,只想开普票,我是否应该让对方能开专票,尽量开专票。
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。