你好; 是的。 要满足要求才可以享受的;

老师,我是房产公司的,由于我们房产公司已经售完住宅,只有少量营业房没有销售完,去年将部分未销售的营业房出租,去年租金收入占总收入的75%,符合增值税加计扣除减政策(今年)。今年我公司租金收入后,这个加计扣减的会计分录怎么做?
老师,租赁公司,我们开13%的租赁发票,有个加计抵减10%政策,是不是要满足21年 租赁收入占比总收入的50%,今年才能享受加计抵减了
我司属于一般纳税人,制造业,但将厂房出租,执照有租赁服务。 去年电子税务局提示我司符合享受加计抵减10%政策。我司没有享受。 于是我将2019.4月起—2021.12月的进项,补计提了.提交2019.2020.2021的加计抵减声明也都通过了。 2022年3月份专管员给我打电话,意思我是制造业怎么享受服务业的加计抵减政策,于是我找专管员,提供我司没有任何制造业务,纯厂房租赁,占公司全部收入的80%-95%. 专管员让我更改了行业为服务业。 我是22.年3月更改的服务业。那么我想问: 1.是不是按照实际业务判断,我司租赁业务占比80%.符合加计抵减政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?还是说只能享受“更改行业”后的2022.4月—12月的部分? 2.现在税局没有质疑我的加计抵减,我担心后期会不会再说我们不符合,多抵减了,再罚款?
老师,我想问下,我们做建筑工程的机械租赁,如果我们要享受现在加计抵减5%的政策,是不是只能开13个点的机械租赁,如果开9个点的建筑服务是不是不能享受这个政策,其他现代服务
老师,请问我是现代服务业租赁服务,22年满足租金收入占总收入的50%,可以享受23年全年进项税额加计5%扣除,申报增值税时附表四一般项目加计抵减额已填入822元,但目前总的增值税是留抵状态。等后期有收入需要这个822抵减的时候是不是再手动填入附表二啊?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
可转债分摊手续费,属于权益部分的手续费是计入其他资本公积还是股本溢价?
董孝彬老师,一台电脑上装了个税扣缴端,可以用来申报3个公司的个税吗?
那老师9个点按建筑服务开的发票,那申报印花税,是按财产租赁合同来交印花吗
你好; 你建筑工程 承包合同缴纳印花税的 ; 不是租赁合同哈
就是按建筑安装工程承包合同来交嘛
是的。 就是按照这个的
之前按财产租赁交的,就多交了,也没有什么问题吧
正常是要去修改申报表的; 你报都报错了
印花都是按次申报的,怎么修改了
你好; 去税务局大厅改 ; 你这个估计都跨年了
如果不修改,会有什么问题不,算下来是多申报了
你好; 到时查到可能让你改; 多申报的 到时 退税