你好,这个不影响利润表

老师:您好!申报企业所得税的时候,营业成本那里我不太确定怎么填写,那个数据是应该填收入减利润的金额?还是应该填利润表中营业成本那里呢?
老师,我是一般纳税人要走注销,但是我的其他应付款有数,税管员说让我调账,可以不交钱,,让我填资产负债表时,其他应付款写零,进行年度汇算清缴时,用以前亏损弥补这个其他应付款的数,再负债清算损益表表中体现其他应付款的数,可是我的资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了,这该怎么办
老师您好,零申报的时候资产负债表里不填数据保存不了,所以我在其他应收和其他应付各填了100,那对应利润表我应该把这个数据填到哪里?
老师 我想问问 我们新开了一家公司,预估之后会选代理什么的产生一定的费用,那么现在把这些 预估代理费用 预提1万元,这个钱 我在ETax申报 填 财务报表 的时候 填在 利润表 管理费用 里吗?那么对应的 资产负债表 我应该把这1万的预提费用 填哪两个科目呢?其他应付款 1万 和 利润分配未分配利润 -1万(负数)吗?还是说 预提费用 可以不体现在资产负债表 中,直接填了利润表 管理费用 1万 就可以了?
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师请问结账不包括日结吗?
体制内一次性补足退休人员医保的账务处理
想问一下,小规模纳税人,法人是外国人,1-8月有中国员工,个税申报1-8月法人是申报非居民所得,中国员工申报综合所得工资薪金,然后9月份中国员工离职了,9月份法人是有申报非居民所得,那9月份需要申报综合所得的工资薪金吗?
一家公司可以入股另一个自然人独资有限公司吗?如何操作?
新买的车又要开票出去,购置税还需要再交吗?开票出去是不是还需要再过户?不过户可以吗
我们公司1月份付给A公司装修款,但是开的的是B公司的开票,让B公司签个协议,协议内容就是A与B是同一家公司,这样可以吗,还是说11月退款给A公司,让B公司重新打款?
色精的成品拿去调色,也就是当原材料用,账怎么做,原材料出库不变,成品结转成本需要包含这个吗
老师,当月的专用发票开错了,必须要冲红才能重开吗,还是可以先开正确的,后面再冲红?
你好老师,我们公司八月份抖音上卖的东西,我已经做过收入了,然后现在十月份有个客户申请开票,我这个账户怎么处理呀?
比方说实发9000,社保+公积金:2500,个税扣款:120,申报个税的应发:9000+2500+120=11620,这样算对么
但是我在利润表里不填任何数据,在汇算清缴的时候又提示全部数据为零,不符合经营常规,申报不了,应该怎么办?
利润表你可以去填实际的收入费用,但是你刚刚说的科目是不影响利润表的
没有实际的费用,就是零申报
那你就直接电子税务局一键零申报就行了,不用去一个个填