同学您好 1、 借 工程物资 500000 应交税费——应交增值税(进项税额)65000 贷 银行存款 565000 2、借 在建工程 400000 贷 工程物资 400000 3、 借 在建工程 64000 贷 原材料 64000 4、 借 在建工程 50000 贷 生产成本 50000 5、 借 在建工程 95800 贷 应付职工薪酬 95800 6、 借 固定资产 709800 贷 在建工程 709800 7、 借 固定资产 90200 贷 应付职工薪酬 90200

×19年5月,甲股份有限公司准备自行建造一台设备,为此发生以下业务:(l)购入工程物资一批,价款为500000元,支付的增值税进项税额为65000元,款项以银行存款支付;(2)至11月,工程先后领用工程物资508500元(含增值税进项税额);剩余工程物资转为该公司的存货;(3)领用生产用原材料一批,价值为64000元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为8320元;(4)辅助生产车间为工程提供有关的劳务支出为50000元;(5)计提工程人员工资95800元;(6)11月底,工程达到预定可使用状态,结转工程成本;(8)假定不考虑其他相关税费。要求:编制上述业务相关的会计分录。
2019年1月,乙企业准备自行建造一座厂房,发生业务如下:(1)购入工程物资一批,价款为400000元,支付的增值税进项税额为52000元,款项已经用银行存款支付。(2)至2019年6月,领用工程物资60%。(3)领用生产用原材料一批50000元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为6500元。(4)计提工程人员工资74600元。(5)2019年6月底,工程达到预定可以使用状态,已经办理竣工决算手续,剩余工程物资转为该企业的存货,其所含的增值税进项税额可以抵扣。要求:根据上述经济业务作出相应的会计处理。
120181月,公司准备自行建造一座厂房,为此发生以下业务:(1)工程物资批,价款为50000,付的增值税进项税额为65000,银行存款支付(2)至6月,工程先后领用工程物资45200增税进项税);剩余工程物资转为该公司存货,其所含的增值税进项税额可以抵扣。(3)领用生产用原材料一批,价值为64000,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为8320(4)辅助生产车间为工程提供有关的劳务支出为50000元。(5)计提工程人员工资95800元。(6)6月底,工程达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算手续,工程按暂估价值结转固定资产成本(7)7月中旬,该项工程决算实际成本为800000元,经查其与暂估成本的差额为应付职工工资。(8)假定不考虑其他相关税费。要求:编制上述业务相关的会计分录。
2.甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,2021年1月,准备自行建造一座厂房,发生以下业务:(1)购入工程物资一批,价款为500000元,支付的增值税税额为65000元,款项以银行存款支付。(2)工程共领用工程物资545000元(含增值税进项税额)(3)领用生产用原材料一批,价值为64000元,购机该批原材料时支付的增值税进项税额为10880元(4)辅助生产车间为工程提供劳务支出50000元(5)计提工程人员工资95800元(6)6月底,工程达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算手续,工程按暂估价款结转固定资产成本。(7)将剩余工程物资转为该公司的存货,假定其转为存货后所含的增值税进项税额可以抵扣(8)7月中旬,该项工程决算实际成本为80000元,经查其余暂估成本的差额为应付职工薪酬(9)假定不考虑其他相关税费要求:编制与上述业务相关的会计分录
A股份有限公司为增值税一般纳税人,适用的增值 税税率为13%,2019年1月,A公司拟为管理部门自 行建造,为此发生以下经济业务: 1、购入工程物资一批,价款为800000元,支付的 增值税进行税额为104000元,款项以银行存款支付; 当日,领用工程物资585000元(不含增值税) 领用企业自产产品一批其账面成本为420000 元,未计提减值准备,售价和计税价格均为600000元 3:领用生产用原材料一批,价值为80000元, 购进该批原材料时支付的增值税进项税额为10400元 4、辅助生产车问为工程提供有关的劳务支出为 60000元 (不考虑相关税费) 5、计提工程人员工资215600元 6、6月底工程达到预定可使用状态,但尚未办 理竣工决算手续,工程按暂估价值结转固定资产成本 7、7月中旬,该项工程决算实际成本为1400000 元,经查其与暂估成本的差额为应付职工工资 要求:1、编制购建办公楼相关的会计分录 (分录中的金额可以用万元表示)
以前的会计没有记银行账,现在从2026年起,我要把银行账建起来,怎么录入银行账期初余额?
总分公司,在做季度申报企业所得税时,有先后顺序吗?比如必须总公司做完,分公司才能做?有什么其他需要注意的问题吗
老师我们公司有一些工程车,现在想出租给国外的公司或者个人使用,这个在账务上和税务上应该怎么处理
老师,公司收到打款备注出金,怎么做账
老师 法人转到公户3000交社保,这个分录怎么写
合同10年总金额1460万,每年146万,印花税按总额还是按每年数额交?
老师你好,我们是一家小规模个体户,是宾馆,租的场地,电费我们交了,但是发票开给房东(房东是一家公司),我们没有取得电费发票,25年度的,现在帐上挂着:应付帐款--国家电网 贷:银行存款,26年如何把帐做平,怎么写分录
账上有库存现金20万,做挂到法人账户名下,借:其他应付款-法人,贷:库存现金20万 这样做有风险吗,等于法人欠公司20万
你好老师,土地摊销按照什么标准摊啊,厂房拆除要怎么平账啊?
老师好,本月购进商品含税11300元,但是供应商要下个月才能开票,我本月该商品已经卖出去了,本月这笔购进的分录和下月分录怎么做,谢谢。
老师第8题嘞
(8)假定不考虑其他相关税费。 第八不用做分录
老师为什么第二题是40万
您第一问是不是写错了,工程物资5万,税6万5,所以我觉得工程物资应该是50万,那么第二问领用的就是40万,而不是4万
不好意思老师是我的问题,第六问和第七问的金额是怎么得到的
同学您好 第六问是把前面的在建工程汇总起来 第七问题目告诉80万,然后借贷必相等倒挤差额