咨询
Q

A股份有限公司为增值税一般纳税人,适用的增值 税税率为13%,2019年1月,A公司拟为管理部门自 行建造,为此发生以下经济业务: 1、购入工程物资一批,价款为800000元,支付的 增值税进行税额为104000元,款项以银行存款支付; 当日,领用工程物资585000元(不含增值税) 领用企业自产产品一批其账面成本为420000 元,未计提减值准备,售价和计税价格均为600000元 3:领用生产用原材料一批,价值为80000元, 购进该批原材料时支付的增值税进项税额为10400元 4、辅助生产车问为工程提供有关的劳务支出为 60000元 (不考虑相关税费) 5、计提工程人员工资215600元 6、6月底工程达到预定可使用状态,但尚未办 理竣工决算手续,工程按暂估价值结转固定资产成本 7、7月中旬,该项工程决算实际成本为1400000 元,经查其与暂估成本的差额为应付职工工资 要求:1、编制购建办公楼相关的会计分录 (分录中的金额可以用万元表示)

A股份有限公司为增值税一般纳税人,适用的增值
税税率为13%,2019年1月,A公司拟为管理部门自
行建造,为此发生以下经济业务:
1、购入工程物资一批,价款为800000元,支付的
增值税进行税额为104000元,款项以银行存款支付;
当日,领用工程物资585000元(不含增值税)
领用企业自产产品一批其账面成本为420000
元,未计提减值准备,售价和计税价格均为600000元
3:领用生产用原材料一批,价值为80000元,
购进该批原材料时支付的增值税进项税额为10400元
4、辅助生产车问为工程提供有关的劳务支出为
60000元 (不考虑相关税费)
5、计提工程人员工资215600元
6、6月底工程达到预定可使用状态,但尚未办
理竣工决算手续,工程按暂估价值结转固定资产成本
7、7月中旬,该项工程决算实际成本为1400000
元,经查其与暂估成本的差额为应付职工工资
要求:1、编制购建办公楼相关的会计分录
(分录中的金额可以用万元表示)
2022-10-26 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-26 10:23

你好需要计算做好了给你

头像
快账用户5877 追问 2022-10-26 10:25

好的,谢谢您

头像
齐红老师 解答 2022-10-26 10:28

1借工程物资80000 应交税费应交增值税进项税额104000 贷银行存款904000 借在建工程58500 贷工程物资58500

头像
齐红老师 解答 2022-10-26 10:29

2借在建工程420000 贷库存商品420000

头像
齐红老师 解答 2022-10-26 10:29

3借在建工程80000 贷原材料80000

头像
齐红老师 解答 2022-10-26 10:29

4借在建工程60000 贷生产成本辅助生产成本60000

头像
齐红老师 解答 2022-10-26 10:30

5借在建工程215600 贷应付职工薪酬215600

头像
齐红老师 解答 2022-10-26 10:30

6借固定资产暂估1360600 贷在建工程1360600

头像
齐红老师 解答 2022-10-26 10:31

7借固定资产1400000 贷固定资产暂估1360600 应付职工薪酬39400

头像
快账用户5877 追问 2022-10-26 10:35

老师,后面的几问您写出来了嘛

头像
齐红老师 解答 2022-10-26 10:36

 全部发给你了,你刷新一下

头像
快账用户5877 追问 2022-10-26 10:37

好的 谢谢您

头像
齐红老师 解答 2022-10-26 10:40

不客气麻烦给与五星好评

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好需要计算做好了给你
2022-10-26
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-10-20
同学你好,是做分录么》
2021-10-27
你好,同学 1借,工程物资500000 应交税费-增值税进项65000 贷,银行存款565000 2借,在建工程482300 贷,工程物资482300 3借,在建工程64000 贷,原材料64000 4借,在建工程50000 贷,辅助生产成本50000 5借,在建工程95800 贷,应付职工薪酬95800 6借,固定资产692100 贷,在建工程692100 后面是不是有问题,该项工程决算实际成本为80000元与结转的相差太大
2022-06-06
同学您好 1、 借 工程物资  500000    应交税费——应交增值税(进项税额)65000   贷 银行存款  565000 2、借 在建工程 400000           贷 工程物资  400000 3、 借 在建工程 64000    贷  原材料 64000 4、 借 在建工程 50000   贷 生产成本  50000 5、 借 在建工程 95800   贷  应付职工薪酬  95800 6、 借 固定资产 709800   贷 在建工程 709800 7、 借  固定资产 90200    贷 应付职工薪酬 90200
2022-05-13
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×