您好。这样做是正确的。
老师您好 公司有一笔工资计提的分录做错了,本来应该是 借:管理费用1840贷:应付职工薪酬1840 ,做成了借:管理费用1464贷:应付职工薪酬1464 .今年应该做什么凭证调呢
老师,我司贸易公司,销售风管并提供安装服务,开13%销售风管发票而已。成本结转是结转购进风管和自己计提的委派临时工安装师傅工资,有先计提工资,借:劳务成本~工资,贷:应付职工薪酬。结转成本就是等风管安装好了后,开具发票给客户,同时结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品~风管。贷:劳务成本~工资
老师,您好,请问空调安装公司,安装空调维修这些工资怎么计提,是 借 劳务成本 贷 应付职工薪酬吗?
老师,你好,我想请问下,我们是一个空调安装公司,现在现金付给安装工人维修费,但是这个钱需要后期在其他公司收回来,我应该怎样做账啊
老师好,请问劳务派遣公司结转成本的分录是这个吗 借 劳务成本 贷 应付职工薪酬 借 主营业务成本 贷 劳务成本 请问劳务成本数据怎么算呢
母公司将资产以长投形式给子公司,需要缴纳印花税吗
社保全额公司出,个人部分也是,年终汇算清缴,需要把这部分调增吗
个体工商户 一季度不超过12万 不缴纳增值税 那缴纳个人经营所得税吗
少数股东权益和少数股东损益是借增贷减吗
一般人纳税申报进项普票要填吗 是填主表哪里?
个体工商户 经营所得个税 缴费规定
库存商品越来越多,如何消化(尽量不增加税负)
老师,请问我们公司要注销,然后我把7月份的个税申报了,还要申报下7月份的,是不是直接0申报就好了,之前的人员全部做离职?
老师反向开票的金额申报增值税的时候➕上还是减去,还有反向开票的金额做不做收入
朴老师,那她这边到底讲了一个什么意思,能总结一下吗
好的,谢谢老师
不客不客气,祝您工作愉快。