。借管理费用等科目,贷进项税额转出。

公司支付给酒店的住宿费,对方开来增值税专用发票是不能抵扣的吗,要进项税额转出吗,会计分录怎么样的
公司请的管理咨询老师,老师来公司住酒店的住宿费,开的专用发票,这个发票能抵扣吗?是否需要做进项税额转出?
老师您好!我是建筑工程行分公司,独立核算的,- -般纳税人,出差住宿开的增值税专用发.示,价税合计2589元,税146.55,不含税金额2442.45元,是正规发票,能进项抵扣吗?如果本月不抵扣,下月抵扣,分录怎么写?谢谢老师
老师,我司是一般纳税人,承包了酒店住宿业务,所支出的开办物资是入会计分录-管理费用,对方开的专票是可以抵扣的,对吗
员工出差取得住宿费增值专用发票1200元,报销时按公司规定住宿费只能报1000元,另有出差补助400元,实际公司支付报销1400元。这张住宿发票的进项税额可以全部抵扣吗?
管理费用写含税还是不含税的
管理费用就是含税的金额了,因为进项不能抵扣。