同学你好,实际操作中,按开票时间确认收入的。会有跨年发票的问题的。

老师,什么时候确认收入?是开发票确认收入?还是发出货物?还是收到对方的汇票才去确认?
老师,什么时候确认收入?是开发票确认收入?还是发出货物?还是收到对方的汇票才去确认?
现实中大家的收入都是什么时候确认?是对方付钱的时候还是什么,会不会有跨年发票的问题?
非现金对价为什么以合同开始日的公允价值确认收入,为什么不以实际交付资产时的公允价值确认收入,不是应该在客户完全控制资产的时候才确认收入吗
老师好,面试的时候被问到什么情况下确认收入,我回的是开发票,收到对方签收单,对方还让我接着说,我不知道还要说什么了
老师,以单位名义补交的医保,是个人交钱给单位,用单位的名义申报缴纳医保,我应该怎么做分录
土地使用税等级怎确定?
1月发生收入,开具普票,2月收入退回,开具红票,这两步如何做凭证
公司租赁员工 老师车辆租赁费大概是多少钱
老师请问下,生产出口企业,一单分两次报关,都是cif价,第一次是按件数去分摊运保费的,第二次按金额去分摊会不会合理?
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
这种发票是专票还是普票?原值是含税还是不含税?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
车辆购置税怎么做账?上牌服务费怎么做账
劳务派遣公司申报水利建设基金时,是按全额开票收入还是按扣除后的差额做计税依据?
对的,大家都是根据什么确认收入的?
同学你好,根据合同,收款,发货,发票等,来确认收入的。