借:应收账款 587600 贷:主营业务收入 520000 应交税费-增值税-销项67600
(2)购入农产品,取得销售发票,注明买价为72000元。货物己验收入库,款项尚未支付。(3)销售甲产品一批,开具的增值税专用发票注明销售额2000000元,税额260000元,产品己经发出,货款己收到。(4)销售甲产品一批,开具的增值税普通发票注明销售额587600元,B产品已经发出,货款尚末收到。(5)将自产乙产品100件无偿捐赠给灾区,乙产品成本400元/件,对外销售价格500元/件。(6)上月20日出租包装物收取P公司包装物押金22600元己到期,因P公司未能按规定期限退还包装物而没收其押金。〈7)月末,A材料因管理不善发生盘亏,发生盘亏A材料的成本为30000依据上述业务编制相关会计分录
销售甲产品一批,开具的增值税专用发票注明销售额2000000元,税额260000元,产品己经发出,货款己收到。写出会计分录
销售甲产品一批,开具的增值税普通发票注明销售额587600元,B产品已经发出,货款尚末收到。写出会计分录
销售甲产品一批,开出普通发票,发票上注明货款51500元分录怎么做
向A公司销售甲产品一批,增值税专用发票上注明价款1,000,000元,增值税税额130,000元。产品已经发出,款项尚未收到,会计分录怎么写
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账