同学你好,都没有影响的。

修改3月已结账的其他应收款二级明细科目有没有影响?一季度财务报表,所得税报表,3月的账,科目余额表啥的,有没有影响呢?
老师我8月份有个凭证应付账款科目做成其他应付账款科目了,现在反结账去修改一下,季度财务报表3季度的,税务系统申报可以去重新申报一下吗?
在申报3季度所得税的时候,发现4月资产负债表年初余额资产总计和1月不一样了,原因是重分类了,其他应收款年初余额也变了。 对财报有影响吗? 用重新申报2季度财报吗?
老师好,我调啦今年3月份的科目,影响啦第一季度的利润,跟之前报第一季度的财务报表不一致啦,需不需要更改调报表呢? 有位老师说不需要更改报表,汇算清缴年度一样就行了,但是老师,申报第四季度所得税报表时,系统带出来的前三个月数据会跟我账的不一致啊?
接过来的账一般纳税人的,科目余额表和明细账总账都没有出现其他流动资产,,报表却有其他流动资产,查看后得知是它的应交税费负数的都跑到这个科目去,现在应该怎么入初始数据呢,我的软件也没有其他流动资产这个科目
老师,我想问一下,申请省龙头企业,提交资料是2024-2025年的,那么银行流水 进项发票 销项发票,要一致,最后要把2024-2025年销项和进项的原料和销销产品再整理一个台账,前提是发票的销项和进项还有流水数据要一一匹配才行,那么,台账是汇总的,那还需要把台账上一一对应的发票和一一对应的银行流水一个不漏的发票和流水全部纸质发票和流水都整理好拿出来,还是从台账汇总表抽几个合同和对应发票和对应流水交给农村农业局,还是说抽几个合同和对应的发票和流水,其他的只需要备齐就可以,是哪种情况?
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那会影响什么呢
同学你好,会影响软件里的科目代码,原来打印的凭证,明细科目代码不一样了。
老师,住宿费做进项税额转出,申报表和分录各怎么处理呢
老师,住宿费做进项税额转出,申报表和分录各怎么处理呢
同学你好,分录,借,管理费用,贷,应交税费-应交增值税-进项税额转出。申报表填写到进项税额转出栏即可。
我4月勾选的这张进项,5月已经抵扣缴税了,是下个月报税的时候再填进项转出吗
同学你好,是的,下个月再申报进项转出。
之前不知道要做进项转出的时候,就把做了借:管理费用借:应交税费——应交增值税——进项税额贷:银行存款贷:其他应收款这样的分录,我下个月报税填申报表做进项转出的时候,分录再这样写借:管理费用贷:应交税费——进项税额转出就可以了吗
同学你好,是的,你的分录正确。
3月付款给客户,客户3月开专票,3月勾选进项,4月报税做进项税额转出,3月做分录可不可以直接写借:管理费用贷:银行存款贷:其他应收款贷:应交税费——进项税额转出?还是分别3月分录借:管理费用借:应交税费——进项税额贷:银行存款贷:其他应收款4月分录借:管理费用贷:应交税费——进项税额转出
同学你好,要分别写分录的。