其他流动资产不是会计科目,它是报表项目。

我公司审计年度调整分录 借:应交税费 贷:其他流动资产。财务务账套没有设置其他流动资产科目,这个怎么做?这个应该是“应交税费-所得税”期末余额为负数的重分类调整。是可以直接调整报表数吗?
老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
老师,资产负债表“其他流动资产”项目显示的金额,我查了一下总账,发现和应交税费-增值税-进项税额的数字是对应的,这笔进项税近半年我们一直没有相应的销项税去抵扣,为什么留抵的进项税会被列报为“其他流动资产”呢,需要怎么做修改吗
新建账套,试算平衡出来的报表跟余额表一起的报表怎么在其他流动资产那有金额34144.53,别人给过来建账套的资产负债表其他流动负债没有有金额,这个金额刚好隔的是余额表里面的待认证进项税额34144.53,我不知道怎么做期初能出来的资产负债表和对接过来的资产负债表一致
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
3月份支付了笔投标保证金,4月份又支付了笔投标保证金,4月份退回3月份投标保证金会计分录
假如从工资里面直接扣工费,会计应付职工薪酬工资。其他应付款,工会经费,贷记银行存款,怎么平不了账?
我们是一家保健品供应链管理有限公司,经营范围是商务服务业,我们主要是为供应某个品牌给客户,从中收取服务费,开什么项目和税收编码呢
B公司给A公司投保,A转钱给B ,B再把钱转给保险公司,B赚中间的差价,保司开票给B,B开票给A,请问B如何开票给A,全额开还是差额开?会计分录如何做?
税务局申报的工会经费只有公司2%这一块;个人0.5%会费属于工会内部收费,税务系统不申报。麻烦老师帮忙解答,怎么做分录呢?
你好,请问工会会费是不是要交公司和个人的?怎么做分录?
我们是一家供应链有限公司,我们经营范围是商务服务业,我们是把某个医药公司的保健品供应给客户,那我们开什么发票呢
老师,我想问一下小规模强制转为一般纳税人的情况有哪些? 跟公户流水有没有关系
老师您好,去年九月的无票到这个月还没冲完,会有什么预警吗
公司前员工往年一笔报销费用1万未付,会计计入以前年度损益调整科目,但是未调整往年报表,这是什么意思?
交税费是负数,填写在其他流动资产里。
那我应该怎么填这个初始数据才能提现在报表上呢,因为我是看她的科目余额表入的
你好,原来有账没有账就按最后一期的余额表录入。
是啊,但是关键是最后一期科目余额表没有其他流动资产数,但是报表有,应交税费那就变成正的
这个解释过了 其他流动资产不是会计科目,所以科目余额表上没有。
报表是从分类是这样的两回事儿。