你好 成本按实际发生 发生时 借工程施工合同成本人工费,贷银行 或应付职工薪酬
你好 我有个问题你能帮我解决一下吗 就是我们是建筑公司 平常开票都是建筑服务 现在开了一个劳务=修车鹏 我该怎么结转成本
老师 我们是小规模建筑劳务公司,一月份开了200万左右的票,后面几个月就不开了,我想问下劳务成本是暂估入账吗
老师,你好,我们是建筑劳务公司,因为项目已经在做很久了,但是公司刚刚成立。这个月第一次开票就四百多万,但是这个月的成本却很少,这种情况怎么处理?
老师我想问个问题,就是我们公司是建筑劳务公司,是老板自己成立的一个给老板的另一家装修公司劳务票的,一年开票700万左右,但是公司就我一个会计和另一个找的法人,每次开票只有合同,这种算不算开假票哟?
我们建筑劳务公司,以清包工方式分包了一个工程,我们有用临时工,也就干几个小时的那种,这个临时工工资,怎么入账啊,都没有提供劳务发票?
老师,我想问一下,如果资产入重复。之前的折旧需要做减少吗
你好老师个体户经营超市付给其它店铺的利润会计分录怎么做
老师,你好请问一下,有一批货已经出库了,我也已经确认收入了,还交了税,同时也结转成本了,现在领导要求把这批货退回家,我会计上怎么处理了
老师您好,8套夹具2万元,应该入固定资产还是低值易耗品?应该怎么入帐
老师,买的电脑可以一次摊销吗
老师,我们用了一些临时工给他们发工资就做了6天,也得公户转账 给他们报个税是吧
老师,6月勾选入帐了,9月对方红冲了,分录怎么做
老师企业所得税每个季度可以不交吗?
老师您好!购买固定资产预付款,可以说是定金,但已开专用发票,公司急于抵扣,应该怎么入帐
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师你好,这个人工费我们每个月都有支付,但是在当前都没有开票,没有开票,这个人工费怎么入成本呢?
没有开发票的人工费分录也是这个。
老师你好,就是说没有开票时也是借:工程施工-人工费 贷:应付职工薪酬 在开票时结转到主营业务成本吗。
发生时。发生时是对的,然后是有收入时才结转到主营业务成本。
老师你好,谢谢了
老师你好,谢谢了
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!