你好同学,这个建议直接咨询他们比较清楚

请教老师,我们公司准备认证高新科技企业,现在是筹备阶段,公司主要做智能锁,智能锁是外购的,系统是公司研发的,有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗?是不是开技术服务费的金额占比,需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司,不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体,主板,电池,外壳,然后统一组装好后,货物销售给客户,并且加收技术服务费。那么我想问,采购的一系列零件,都需要作为库存,计入到主营业务成本的科目吗?服务费没有对应进项,是不是不需要结转成本哈? 3.假如我们进货的成本是200.00,那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢?
老师:请问对入驻湖南省政府采购农村振兴馆的供应商有什么要求
老师,请问这道题怎么做 某房地产开发企业(增值税一般纳税人)建造一商品住宅楼出售,取得含增值税销售收入2725万元。转让房地产缴纳了有关税金3万元,建此住宅支付地价款和相关过户手续费800万元,开发成本700万元,开发费用中的利息支出100万元能够准确计算分摊并提供有关证明,该省政府规定的其他开发费用扣除比例为5%。 要求:计算该企业应纳的土地增值税(税率如下表)。 土地增值税税率表 级数 增值率 税率 扣除率 1 50%以下的部分 30% 0 2 50%-100%的部分 40% 5% 3 100%-200%的部分 50% 15% 4 200%以上的部分 60% 35%
2、居民个人李某与其妻子在某省会城市工作,无自有住房,每月支付房租3000元。2022年相关的收入及支出如下:(1)全年从单位领取扣除按规定比例缴纳的社保费用、住房公积金、个人缴纳的企业年金后的工资共计136800元。(2)4月应邀乙培训机构授课,按照合同规定,课酬为3600元,培训机构已按规定支付了课酬。(3)5月购买福利彩票中奖30万元,通过县级人民政府对农村义务教育事业捐款10万元并取得相关捐赠票据,选择在本次中奖所得中直接扣除。(其他相关资料:每月按首套住房贷款利率为其购于老家某县城的自有房产偿还房贷2000元;以上相关专项附加扣除均由李某100%扣除。)附:综合所得税率表(年度)部分要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。(1)从税后所得最大化出发,回答李某应选择享受的专项附加扣除并说明理由。(2)计算李某取得的课酬支付方应预扣预缴的个人所得税。(3)计算李某取得的彩票中奖收入应缴纳的个人所得税。(4)假设采用税后所得最大化的专项附加扣除方案,计算汇算清缴时李某全年综合所得应缴纳的个人所得税税额。
请问,我是做内账,不涉及税费,就是做内部盘点表和利润表,公司也没什么特别规定的财务政策。有个问题,就是采购买了一种鱼,货值是400元,但供应商写错了,写成了360元,他也没要求补钱,现付的,那这种鱼的入库成本是按360好还是400好?因为我们要求采购借支支出总额要和利润表耗费总额对得上,这中间差了40元,是直接按360入库成本还是另外在费用里减40?我感觉好像按360入库好些,因为我们都是实打实入数的,费用是多少就多少的。
你好老师,我现在遇到一个实操的问题,就是说我现在需要一个审计报告,但是现在账套做出来负债108万,注册资金是100万,实缴是5万,现在就是审计的提议就是把负债转成实缴资本,这个分录不会写?如果调整了对以后有没有影响?求老师解答
如何查对方企业有无外债,财表是0的企业!如何我公司接手,原企业如果有外债如何避免?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊
个人租赁发票给法人个人可以用吗
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?