你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—职工教育经费 借:应付职工薪酬—职工教育经费 , 贷:银行存款
老师,收到一张非学历教育服务培训费的电子普通发票1000元,计提:借:管理费用-职工教育经费100贷:应付职工薪酬-职工教育经费1000,支付:借:应付职工薪酬-职工教育经费1000,贷:银行存款1000
资料:某公司2019年2月发生如下业务:1.本月应付职工工资总额为150万元,其中其中生产工人工资为90万元,车间管理人员工资为10万元,企业行政管理人员工资为20万元,专设销售人员工资为5万元,在建工程人员在建工程人员工资10万元,研发人员工研发人员工资为15万元。2.按职工工资总额的2%和8%计提工会经费和职工教育经费。3.本月工会开展新春联欢活动,支出工会经费800元,开出转账支票支付。4.本月以银行存款支付行业专家对本公司人员的培训费用6000元。5.月末,计提应上交的工会经费10400元及职工教育经费6500元。要求编制上述业务会计分录。
签发转账支票支付在职职工的业务培训费2350元。做一下会计分录。
签发转账支票一张(票号:3321#),面值36000元,用于发放职工工资。怎么写会计分录?
1.支付广告费30000元,摊位租赁费2000元。有计算数据详细并有会计分录2.支付业务招待费和公司经费3500元。有计算并带会计分录3.支付工会经费和职工培训费35000元。有计算数据并带会计分录
老师想问一下,去年12月做了暂估成本,在今年回了发票,那么在报所得税年报的时候,需要怎么处理
你好,老师 我公司是从事珠宝玉器线上线下销售,我想问问老师我公司带销售货主的商品,本金是由货主定价,7天或15天交易成功后我公司把本金支付给货主,利润是归公司的,账务怎样处理处理。
老师您好,我想问下就是现在汇算清缴发现8月份有一笔辅助生产成本没有结转16万多,应该怎么调整合适呢,我24年第四季度申报的时候有利润有税款
老师您好,有商家要给我定额手撕发票。我该注意什么呢?
老师,购机两台发动机总成,单价超过5000没超过10000,可以直接入成本吗?
去年支付的法律顾问费3万也开发票了,今年因为其他原因又退回给我们2万,请问去年的这发票需要红冲吗?
看一下我自己总结的借款费用分录模板,对吗?
老师,我能问问,就是那种公式符号,精讲课,老师没具体讲,我看到公式不太明白,特别是这种,后面老师会细说吗?该是说我要把专题也要听?会不会影响后面考试。专题目前没什么时间听
老师请问购入例如,黄瓜,西红柿,卷心菜。大类开是农副产品吗,供应商开给公司大类全是 蔬菜 :黄瓜,丝瓜,西葫芦。不是农富产品,这样对吗
公司厂房租赁要怎么交税?
能不能做一个分录?
你好,需要做一笔计提,一笔支付分录才是的
能把这两个分录合并在一起。
你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—职工教育经费 借:应付职工薪酬—职工教育经费 , 贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
那你这样说,那怎么做记账凭证呢?
你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—职工教育经费 借:应付职工薪酬—职工教育经费 , 贷:银行存款 就是这样做记账凭证啊,一笔计提,一笔支付