你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—职工教育经费 借:应付职工薪酬—职工教育经费 , 贷:银行存款
老师,收到一张非学历教育服务培训费的电子普通发票1000元,计提:借:管理费用-职工教育经费100贷:应付职工薪酬-职工教育经费1000,支付:借:应付职工薪酬-职工教育经费1000,贷:银行存款1000
资料:某公司2019年2月发生如下业务:1.本月应付职工工资总额为150万元,其中其中生产工人工资为90万元,车间管理人员工资为10万元,企业行政管理人员工资为20万元,专设销售人员工资为5万元,在建工程人员在建工程人员工资10万元,研发人员工研发人员工资为15万元。2.按职工工资总额的2%和8%计提工会经费和职工教育经费。3.本月工会开展新春联欢活动,支出工会经费800元,开出转账支票支付。4.本月以银行存款支付行业专家对本公司人员的培训费用6000元。5.月末,计提应上交的工会经费10400元及职工教育经费6500元。要求编制上述业务会计分录。
签发转账支票支付在职职工的业务培训费2350元。做一下会计分录。
签发转账支票一张(票号:3321#),面值36000元,用于发放职工工资。怎么写会计分录?
1.支付广告费30000元,摊位租赁费2000元。有计算数据详细并有会计分录2.支付业务招待费和公司经费3500元。有计算并带会计分录3.支付工会经费和职工培训费35000元。有计算数据并带会计分录
老师,股权转让交多少个人所得税怎么评估
付银行自助设备使用费如何入账?
企业领用自产的产品 用于哪些方面视同销售
电商公司,多店铺矩阵模式,不同店由不同人挂名,每天需往各个店铺预充值流量费,期间还会有平台免费给的红包可抵扣流量费使用,预充值的钱不会都会有多。平台报表可一天一天查看用使用情况。 客户下单了要第三方公司代发货物,每笔成本为货物成本+快递包装费+服务费,隔天结算前一天的货款, 客户收货后钱到平台,平台押13天的账款, 中间可能会有退货,得重新核对一遍货款,退货实物先退到我们自己这,退一大堆后,我们可能会拿一点点出来试用,用不了那么多,剩下的再统一退回第三方公司。 不同店由不同人挂名,13天后货款到账要提现到不同人的卡上。 有点乱,不知道会计分录怎么做,没做过电商,万分感谢老师的解答。
假如一张发票,开了蓝票票折,结果发现这张发票的名称有问题,对方全部红冲重开,红冲的发票只能显示折后的金额吗
老师,您好~想咨询下,审计报告中,适用小企业会计准则的公司,财务报表的编制基础,与适应企业会计准则的公司,文字表述一致吗?
老师,我们不用预收、预付科目,但软件系统里生成财务报表时又体现了预收、预付,可以按这个申报吗
老师,请问我们新建的民宿,绿化的花草,观光石,是进房屋的在建工程还是,管理费用——绿化
老师个体户经营所得税怎么申报,税额是多少
老师,个体户没有开过发票,但是税务系统显示查账征收,这个申报增值税是0申报吗?
能不能做一个分录?
你好,需要做一笔计提,一笔支付分录才是的
能把这两个分录合并在一起。
你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—职工教育经费 借:应付职工薪酬—职工教育经费 , 贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
那你这样说,那怎么做记账凭证呢?
你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—职工教育经费 借:应付职工薪酬—职工教育经费 , 贷:银行存款 就是这样做记账凭证啊,一笔计提,一笔支付