你好,发票开具时没有做账务处理吗
老师,我们之前给对方付了100万,我们当时做了借预付款,贷银行存款,但是现在对方给我们开票开了了120万,冲之前预付款就是借预付款100万,贷主营业务收入,应交税费-进项税,多了20万,这笔20万应该怎么做账呢
老师、我这笔业务,之前走的是借:预付账款,贷;银存。后来发票对方已经给开过了,也做账了。现在还有尾款付,然后我要冲以前的预付吗?怎样做?
老师 我之前付款做的帐是 借:预付账款 贷:银行存款 然后这个月对方公司给我退回来了499元 我得咋做账啊
你好老师,我采购有预付款,借预付,贷银行存款,对方这时候给我开了全额发票,我可以这样记账吗?借库存商品 应付税费 贷 应付账款 然后第二个是冲预付 借应付账款 贷预付账款 这样可以吗?
之前有一笔预付款借3000000.00,贷银存,然后财务报表预付显示是负465000.00的,然后我做了一笔把借预付465000.00贷应付465000.00,这样对吗?也只做过一笔预付款
在产品计入哪个科目下
老师私车公用个人缴纳哪些税
工会经费按什么比例收了
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?我公司一大部分员工都是跟劳务派遣公司签的合同,工资我们一笔打给劳务派遣公司,劳务派遣公司自己申报员工个税。这笔打给劳务派遣公司的劳务费我们计提在应付职工薪酬,这笔劳务费我需要填写在“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗
利润300万以内企业所得税是按照5%超300万按照25%是吗?
快区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗?
企业所得税和财务报表要等增值税申报表报好了才能报吗
老师好!我们是一般纳税人,坏账要怎么计提啦
你好老师,我们经营范围里有运输服务,但是没有办资质,能开运输发票吗?
1.差旅住宿专用发票与普通发票可以抵扣吗? 2.公司对技术、业务人员进行培训,外地员工到本地来参加培训开的住宿发票(有专票和普票)都可以抵扣吗?
做了,之前财务说做了进项处理
你之前怎么做的账务处理,请写一下
我还没查到之前的账,我查到了看看
好的,查到后你传上来