同学你好,公司涉及印花税,增值税,城建税,教育费附加,地方教育附加费,企业所得税。个人购买时涉及印花税,后续涉及车船使用税。

老师,一辆私人名下的车,卖给公司,当然是折价卖出的。公司去办理过户,请问这其中,公司方面,个人方面都会涉及什么税费?我需要知道两方面的信息,请老师回答得全面全面一点,谢谢
公司名下有一辆汽车,这车是二手的,公司当初买的时候取得二手车交易发票,是通过二手车交易平台过户的。现在公司要把这辆车出售给别人,这个人是个人,请问这个业务,站在公司的角度,涉及什么税种?
公司从个人手里买进一辆车,我想请问,这个业务,在公司方面和个人方面,都涉及什么税费?两个方面,都请解答,多谢
一家公司A名下有一辆汽车,现在这辆汽车要卖给公司B,请问针对这个业务,公司A涉及什么税费税种?公司B涉及什么税费税种?两个方面我都问了,请老师回答全面,谢谢
一家公司A名下有一辆汽车,现在这辆汽车要卖给个人,就是自然人B,请问针对这个业务,公司A涉及什么税费税种?个人也就是自然人B涉及什么税费税种?两个方面我都问了,请老师回答全面,谢谢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
我两个问题问的对象不一祥,你的回答感觉都是复制粘贴,要这样嘛?能不能认真回答
同学你好,我这是一个字一个字打出来的,针对我的回答,你还有什么地方不清楚,麻烦你随时提问,谢谢了。
那请看你的回答,我问得是公司
同学你好,不好意思,我看错了,公司A涉及印花税,增值税,城建税,教育费附加,地方教育附加费,企业所得税。公司B购买时涉及印花税,后续涉及车船使用税。
好,这样子我就看懂了呀!那我想请问卖出车辆的A公司,既然涉及增值税,请问他是多少税率,怎么开票呢?其他税种到也好理解,就是这个增值税不明白的
同学你好,如果A公司没有抵扣过增值税,一般纳税人,可以开13%税率的发票,也可以开3%税率的普通发票,减按2%纳税增值税,小规模纳税人,开3%税率的普通发票,减按2%纳税增值税,如果A公司是一般纳税人,这辆车抵扣过增值税了,就只能开13%税率的增值税发票了。
A公司是一般纳税人,抵扣过增值税,那就是只能开13%的普通发票,是这个意思?
同学你好,不是的,是A公司是一般纳税人,抵扣过增值税,可以开13%的普通发票,也可以开13%的专用发票。
哦哦,我理解错了吧,你打的增值税发票,这包括专票和普票,我却只理解为普票了,对吗?
同学你好,是的,对的。我说的是增值税发票,即包括普通发票,也包括专用发票。
好的,明白明白。那我延伸问一下,A公司和B公司的交易中,A是一般纳税人,抵扣过增值税,所以他可以开13%的专票或者普票。若是B买回去用了一段时间后决定卖出,卖给C公司呢?B也是一般纳税人,但是他每月抵扣过进项,因为B买来的时候只有二手车发票,这是不能抵扣的,我这个延伸思路,对不对呀???
同学你好,你的思路是对的,如果B再卖给C公司,就可以开13%的增值税发票,也可以开3%税率的普通发票,减按2%纳税增值税。
好的,明白明白,非常感谢你的耐心回答,这个思路都很清晰了,谢谢
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。