同学你好,公司涉及印花税,增值税,城建税,教育费附加,地方教育附加费,企业所得税。个人购买时涉及印花税,后续涉及车船使用税。

老师,一辆私人名下的车,卖给公司,当然是折价卖出的。公司去办理过户,请问这其中,公司方面,个人方面都会涉及什么税费?我需要知道两方面的信息,请老师回答得全面全面一点,谢谢
公司从个人手里买进一辆车,我想请问,这个业务,在公司方面和个人方面,都涉及什么税费?两个方面,都请解答,多谢
一家公司A名下有一辆汽车,现在这辆汽车要卖给公司B,请问针对这个业务,公司A涉及什么税费税种?公司B涉及什么税费税种?两个方面我都问了,请老师回答全面,谢谢
一家公司A名下有一辆汽车,现在这辆汽车要卖给个人,就是自然人B,请问针对这个业务,公司A涉及什么税费税种?个人也就是自然人B涉及什么税费税种?两个方面我都问了,请老师回答全面,谢谢
请问公司向员工借款,在借款不计算利息的情况下,企业和员工,都会涉及什么税费?还是不涉及税费?我问了两个方面,请老师都回答回答清楚吧,谢谢
老师,请教一下:公司合同怎么管理归档好一些
那些税收分类编码需要征印花税呢?
老师,我们研发支出都是费用化的支出,没有资本化的,分录可以直接是研发支出--某某项目----工资这样吗
老师,建筑行业项目上从业培训开的都是普票对吧?
之前已经抵扣的进项,这个月红冲了,报税的时候怎么填
老师,课程没有更新的吗?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?,,如果要更正的话应该怎样更正?流程怎样?,当时填了收入9000,成本7000,销售费用300,管理费用100,利润1600,然后资产负债表这些数分别填在哪里?分录如何?
那住宿费呢 可以计什么类目抵扣
老师,种植中药材合作社收购农户摘取野生的中药材,那我们合作社的进项发票如何获取
外贸出口,进销项发票设备型号不一致,已发起退税流程,税务线上已审批,第一次退税需要上门核查,这个进销发票设备型号不一致影响吗?怎么解释?
我两个问题问的对象不一祥,你的回答感觉都是复制粘贴,要这样嘛?能不能认真回答
同学你好,我这是一个字一个字打出来的,针对我的回答,你还有什么地方不清楚,麻烦你随时提问,谢谢了。
那请看你的回答,我问得是公司
同学你好,不好意思,我看错了,公司A涉及印花税,增值税,城建税,教育费附加,地方教育附加费,企业所得税。公司B购买时涉及印花税,后续涉及车船使用税。
好,这样子我就看懂了呀!那我想请问卖出车辆的A公司,既然涉及增值税,请问他是多少税率,怎么开票呢?其他税种到也好理解,就是这个增值税不明白的
同学你好,如果A公司没有抵扣过增值税,一般纳税人,可以开13%税率的发票,也可以开3%税率的普通发票,减按2%纳税增值税,小规模纳税人,开3%税率的普通发票,减按2%纳税增值税,如果A公司是一般纳税人,这辆车抵扣过增值税了,就只能开13%税率的增值税发票了。
A公司是一般纳税人,抵扣过增值税,那就是只能开13%的普通发票,是这个意思?
同学你好,不是的,是A公司是一般纳税人,抵扣过增值税,可以开13%的普通发票,也可以开13%的专用发票。
哦哦,我理解错了吧,你打的增值税发票,这包括专票和普票,我却只理解为普票了,对吗?
同学你好,是的,对的。我说的是增值税发票,即包括普通发票,也包括专用发票。
好的,明白明白。那我延伸问一下,A公司和B公司的交易中,A是一般纳税人,抵扣过增值税,所以他可以开13%的专票或者普票。若是B买回去用了一段时间后决定卖出,卖给C公司呢?B也是一般纳税人,但是他每月抵扣过进项,因为B买来的时候只有二手车发票,这是不能抵扣的,我这个延伸思路,对不对呀???
同学你好,你的思路是对的,如果B再卖给C公司,就可以开13%的增值税发票,也可以开3%税率的普通发票,减按2%纳税增值税。
好的,明白明白,非常感谢你的耐心回答,这个思路都很清晰了,谢谢
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。