同学你好,公司涉及印花税,增值税,城建税,教育费附加,地方教育附加费,企业所得税。个人购买时涉及印花税,后续涉及车船使用税。

老师,一辆私人名下的车,卖给公司,当然是折价卖出的。公司去办理过户,请问这其中,公司方面,个人方面都会涉及什么税费?我需要知道两方面的信息,请老师回答得全面全面一点,谢谢
公司名下有一辆汽车,这车是二手的,公司当初买的时候取得二手车交易发票,是通过二手车交易平台过户的。现在公司要把这辆车出售给别人,这个人是个人,请问这个业务,站在公司的角度,涉及什么税种?
公司从个人手里买进一辆车,我想请问,这个业务,在公司方面和个人方面,都涉及什么税费?两个方面,都请解答,多谢
一家公司A名下有一辆汽车,现在这辆汽车要卖给公司B,请问针对这个业务,公司A涉及什么税费税种?公司B涉及什么税费税种?两个方面我都问了,请老师回答全面,谢谢
一家公司A名下有一辆汽车,现在这辆汽车要卖给个人,就是自然人B,请问针对这个业务,公司A涉及什么税费税种?个人也就是自然人B涉及什么税费税种?两个方面我都问了,请老师回答全面,谢谢
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我两个问题问的对象不一祥,你的回答感觉都是复制粘贴,要这样嘛?能不能认真回答
同学你好,我这是一个字一个字打出来的,针对我的回答,你还有什么地方不清楚,麻烦你随时提问,谢谢了。
那请看你的回答,我问得是公司
同学你好,不好意思,我看错了,公司A涉及印花税,增值税,城建税,教育费附加,地方教育附加费,企业所得税。公司B购买时涉及印花税,后续涉及车船使用税。
好,这样子我就看懂了呀!那我想请问卖出车辆的A公司,既然涉及增值税,请问他是多少税率,怎么开票呢?其他税种到也好理解,就是这个增值税不明白的
同学你好,如果A公司没有抵扣过增值税,一般纳税人,可以开13%税率的发票,也可以开3%税率的普通发票,减按2%纳税增值税,小规模纳税人,开3%税率的普通发票,减按2%纳税增值税,如果A公司是一般纳税人,这辆车抵扣过增值税了,就只能开13%税率的增值税发票了。
A公司是一般纳税人,抵扣过增值税,那就是只能开13%的普通发票,是这个意思?
同学你好,不是的,是A公司是一般纳税人,抵扣过增值税,可以开13%的普通发票,也可以开13%的专用发票。
哦哦,我理解错了吧,你打的增值税发票,这包括专票和普票,我却只理解为普票了,对吗?
同学你好,是的,对的。我说的是增值税发票,即包括普通发票,也包括专用发票。
好的,明白明白。那我延伸问一下,A公司和B公司的交易中,A是一般纳税人,抵扣过增值税,所以他可以开13%的专票或者普票。若是B买回去用了一段时间后决定卖出,卖给C公司呢?B也是一般纳税人,但是他每月抵扣过进项,因为B买来的时候只有二手车发票,这是不能抵扣的,我这个延伸思路,对不对呀???
同学你好,你的思路是对的,如果B再卖给C公司,就可以开13%的增值税发票,也可以开3%税率的普通发票,减按2%纳税增值税。
好的,明白明白,非常感谢你的耐心回答,这个思路都很清晰了,谢谢
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。