你好,是职工薪酬明细表吗?如果是的话,工资和福利费分开填写的。
请问老师,福利费是不是最后汇算清缴的时候只可以抵工资总额的14%?
老师,请问企业所得税汇算清缴时,工资那个模块,因为福利费可以抵扣的限额是工资总额的14%,那工资账载金额是填工资与福利费的合计金额,还是只填工资的总额的呢?
汇算清缴职工福利费14%的基数是工资薪金总额么?这个工资薪金总额里面包括企业那部分五险一金么?
企业所得税汇算清缴,我的福利费支出 实际支出这个金额是按实发工资*14%填列还是按实际账载金额填列呢
汇算清缴时,如果职工福利费的计提,小于工资总额的14%,那税收跟账载的金额直接按照职工福利费计提的金额填写吗?
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物业公司7月收到商户交来7—9月的物业费9000元,7月未开发票,8月开票给租户。7月做账时,不确认收入,而是贷记“预收账款”对吧?这个9000元需要计提“销项税额”吗?
老师,税务局如何稽查企业为员工发工资是否合理?
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