同学你好 可以抵扣进项就按照不含税分摊

老师,我们是承租的办公室,每月水电费是有物业代收代缴,电力公司统一开票给物业。请问,我方是必须要求物业单独开水电费票给我司,还是可以用大票和分割单作为税前列支?
请教朴老师,物业公司分摊水电费的单价是税前的还是税后的呢?
请问老师,业主要求我们写的名称写水电,然后写多少方多少度,单价是多少。 可我们是物业公司,这些水电费并不是业主直接交费给供电局和水务,而是我们物业公司直接交费后,再向业主收的水电费,是不是只能开物业管理费项目?
请问物业开给业主的发票应该是含税还是不含税的?物业费和水电公摊费是应该分开还是可以加在一起开?
你好老师,我入职一家新的物业公司,小规模纳税人,水电费应该是代收代缴的,可这家公司把水电损耗分摊进水电费的单价里,水电费也开发票,不赚差价,那老师这样还算不算是代收代缴业务了?如果这样做收入的时候是按差额做还是全额做收入呢
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
我们是一般纳税人既销售宠物饲料又卖宠物用品税率按多少开票呢
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老师我们和客户签订了货物合同,又单独签订了运输合同,客户要求单独开具运输发票税率9%,货物由第三方运输,我们在收到第三方的发票后,应给怎样开具给客户呢
普通C30混凝土配合比每方原材料用量: 普硅42.5水泥:240kg 粉煤灰:135kg 聚羧酸减水剂:7.5kg 砼用砂:980kg(换算0.59方) 砼用石:920kg换算0.58方) 麻烦老师看一下表格计算是否正确,如果不正确麻烦您算出正确数据
老师,年终奖发多少合适?
今年继续教育显示已完成,为什么服务平台那里又显示只有一半的学分,
有专票可以抵扣进项,如果按税后总额计算的单价来分摊,算违规做法吗?后期业主万一起诉我们会存在风险?看公司前期都是按税后金额
朴老师现在是从事物业行业的财务ma
你们给业主开发票就可以了
我们收业主的分摊费是有可以开发票的,这部分收入业主不开发票我们也正常纳税
那你们就可以抵扣这个进项
那我们按含税金额分摊还是不含税呢?
可以抵扣,我们也正常开发票给业主,那不是应该按税后金额分摊收业主的?
我以为你说你开出去的发票呢 收到的不含税是你们的成本,你开出去没有利润吗?如果没有利润直接按照收到的不含税开出去
我们开出去没有利润的,就是按实际交了多少费用就摊给业主
越说越晕了
按不含税开发票,然后我们开出去的税费和我们缴费给供电局的进项对抵扣,是这样吗
我们收业主的是税后价哦
那我们摊给她的是不是也按我们缴给电网公司的税后价呢
那就收到多少含税,就开出去多少含税
好的,谢谢
不用客气,满意请给五星好评,谢谢