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华晨公司6月13日购材料一批,材料价款80000元,增值税10400元,运杂费1300元,货款共91700元已通过银行转账支付,材料尚未运到。7月3日材料验收入库,计划成本81000元。分录

2022-05-14 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-14 17:26

你好 6月13日 借:材料采购 80000%2B1300 , 应交税费—应交增值税(进项税额)10400,   贷:银行存款 91700 7月3日 借:原材料 81000 材料成本差异 300 贷:材料采购 80000%2B1300

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你好 6月13日 借:材料采购 80000%2B1300 , 应交税费—应交增值税(进项税额)10400,   贷:银行存款 91700 7月3日 借:原材料 81000 材料成本差异 300 贷:材料采购 80000%2B1300
2022-05-14
你好,是需要做这个业务的分录吗? 
2022-05-14
您好 (6)计算本月材料成本差异率,将本月发出材料计划成本调整为实际成本。 (80000-84000-120000%2B128000)/(84000%2B120000)=0.0196078431373 借:生产成本 100000*(1%2B0.02)=102000 借:制造费用 20000*(1%2B0.02)=20400 借:管理费用 6000*(1%2B0.02)=6120 贷:原材料  126000 贷:材料成本差异 126000*0.02=2520 (7)计算本月结存材料的实际成本。 (84000%2B120000-126000)*(1%2B0.02)=79560
2022-06-06
您好  稍等 解答过程中
2023-01-10
你好,请把题目完整发一下
2022-01-13
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