是负2万的,你好,负数收入一般需到税局大厅办理。
老师,上个月开错了一张发票。这个月对方开的红字信息表。这个月我给对方开具的红字发票的同时开具正确的蓝字发票是否影响本月的总销额。 如总销额是10万。前期我已经开了10万。 后期又开了8万红票的同时,开具了正确8万的蓝字发票,那么我本月的总销额是不是还是10万。还是说是18万了
红冲发票10万后重新开具发票8万,之前月份已经确认了收入,那么这个月新开的8万算当月收入吗?
老师,我们上上个月填了未开票收入50万,然后上个月开了10万票,红冲了未开票收入10万。这个月开了8万多,再和上个月一样操作红冲8万多(如图二),为什么会出现图三的税务预警?
老师之前开了发票已经确认收入了 跨月红冲重新开应该不需要重新确认收入吧
18年有个项目确认未开票收入,现在结算比18年确认的未开票少了10万,请问增值税和所得税怎么处理,在开票当月红冲18年确认收入那笔,重新按已开票缺认可以么?
老师:用上工程施工、工程结算、合同毛利这三个科目,完工总收入100万半年结算了60万工程施工-(含工资10万、材料费58万、财务费1万)完工进度结算了60万,应该是60,结转到本年利润从施工开始到结束完整带金额分录怎么做?做内账不牵扯税。总成本差不多70万
“这种情况下,确实会导致账上挂着应付职工薪酬100元。但这也是一种处理方式,后续可以通过其他方式来解决这个问题,比如在实际发放工资时进行调整。”老师,这是你刚刚回复我的,我想问发工资怎么调整
老师,在实际发放工资的时候怎么调整这个应付职工薪酬100元呢,计提都没含这部分金额,已经扣除了
老师,我现在疑惑的地方是:员工的其他应收款100元从工资扣,我计提的时候如果把这100元计提了,冲的时候,能冲掉,账平的,如果我不计提这100元,账上会挂着应付职工薪酬工资100元,我理解是不用计提这100元了,之前已经计提过了,但这样借方就一直挂应付职工薪酬100元了
企业支付给职工的工资,都属于生产费用要素中工资项目的组成(对或错)
老师,我现在糊涂了,个税申报的收入含不含上个月计入其他应收的金额呢,如果含计提和冲掉的能够匹配,如果不含,就是冲不掉,有要挂着的
五、业务题(本题共一小题,共20分)资料:江北公司生产甲、乙两种产品,共同耗用A材料。甲、乙产品共同耗用A材料按定额耗用量比例法分配。本月甲产品投产100件,单位消耗定额5千克;乙产品投产200件,单位消耗定额7.5千克。甲、乙两种产品本月实际消耗A材料2800千克,单价10元/千克。要求:根据上述资料,采用定额消耗量比例法分配材料费用,并编制相应的会计分录。
老师,这个月按照应发工资来计提是可以冲掉这部分金额,那报个税的话又不含这部分的金额,是不是就不完全匹配了呢,计提的工资不是要和个税一致么
老师,借应付职工薪酬工资,贷其他应收款个税,老师你说下个月发工资会把应付职工薪酬冲掉,下个月计提的工资里没有这部分的金额,怎么会把应付职工薪酬冲掉呢
老师。下月借应付职工薪酬工资贷方其他应收款个税,那借方应付职工薪酬工资这个一直挂着吗