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18年有个项目确认未开票收入,现在结算比18年确认的未开票少了10万,请问增值税和所得税怎么处理,在开票当月红冲18年确认收入那笔,重新按已开票缺认可以么?

2022-11-23 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-23 14:32

同学你好 这个可以的 先红冲之前的 直接开发票就可以

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快账用户2213 追问 2022-11-23 14:34

增值税申报表怎么填?

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齐红老师 解答 2022-11-23 14:36

同学你好 这个是按照蓝字红字冲减之后的金额填写

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快账用户2213 追问 2022-11-23 14:38

不是在未开票那填红冲的负数吗

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齐红老师 解答 2022-11-23 14:44

同学你好 你做了未开票收入就是在未开票那里填写负数

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同学你好 这个可以的 先红冲之前的 直接开发票就可以
2022-11-23
你好! 可以申请退税 或留抵以后应交所得税
2019-07-09
同学你好 增值税改不了的 因为开票就需要缴税 所得税的话计入合同结算
2020-11-17
借银行存款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项 在附表一未开具发票一栏填写。
2022-02-16
你好,同学 申报增值税时候,未票收入行减去这一笔,开票行含进去这一笔
2024-04-08
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