同学您好, 1、借:在途物资—甲材料 10300 (10000%2B300) 应交税费—应交增值税(进项税额) 1300 贷:银行存款 11600 2、借:原材料—甲材料 10300 贷:在途物资—甲材料 10300 3、不含税货款=33900/(1%2B13%)=30000(元) 不含税运费=1090-90=1000(元) 不含税保险费=1590-90=1500(元) 不含税成本合计=30000%2B1000%2B1500=32500(元) 增值税进项税额合计=33900-30000%2B90%2B90=4080(元) 乙材料应分配的成本=32500*300/(300%2B200)=19500(元) 丙材料应分配的成本=32500*200/(300%2B200)=13000(元) 借:在途物资—乙材料 19500 —丙材料 13000 应交税费—应交增值税(进项税额) 4080 贷:银行存款 36580 4、借:原材料—乙材料 19500 —丙材料 13000 贷:在途物资—乙材料 19500 —丙材料 13000

同时购进乙和丙两种材料乙材料300吨货款总额33900元(含增值税)丙材料200吨货款总额22600元(含增值税)乙、丙两种材料的运费共1090元(按重量付费且准予抵扣的增值税进项税额为90元)、保险费1590元(按货物价格支付保险费且准予抵扣的增值税进项税额为90元)。材料款及运杂费以银行存款支付。
同时购进乙和丙两种材料乙材料300吨货款总额33900元(含增值税)丙材料200吨货款总额22600元(含增值税)乙、丙两种材料的运费共1090元(按重量付费且准予抵扣的增值税进项税额为90元)、保险费1590元(按货物价格支付保险费且准予抵扣的增值税进项税额为90元)。材料款及运杂费以银行存款支付。
同时购进乙和丙两种材料乙材料300吨货款总额33900元(含增值税)丙材料200吨货款总额22600元(含增值税)乙、丙两种材料的运费共1090元(按重量付费且准予抵扣的增值税进项税额为90元)、保险费1590元(按货物价格支付保险费且准予抵扣的增值税进项税额为90元)。材料款及运杂费以银行存款支付。
同时购进乙和丙两种材料乙材料300吨货款总额33900元(含增值税)丙材料200吨货款总额22600元(含增值税)乙、丙两种材料的运费共1090元(按重量付费且准予抵扣的增值税进项税额为90元)、保险费1590元(按货物价格支付保险费且准予抵扣的增值税进项税额为90元)。材料款及运杂费以银行存款支付。
某企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,对原材料采用实际成本核算,20X1年3月份发生下列经济业务: (1)3月5日,购买甲材料,货款总额(含增值税)11300元,其中,价款10000元,增值税1300元,购进货物支付保险费、包装费共300元(保险费和包装费未取得专用发票,无准予抵扣的增值税),货款及保险费以银行存款支付,材料尚在运输途中。 (2)3月7日,承接业务(1),购进的甲材料全部验收入库。 (3)3月10日,同时购进乙和丙两种材料,乙材料300吨,货款总额33900元(含增值税),丙材料200吨,货款总额22600元(含增值税),乙、丙两种材料的运费共1090元(按重量付费且准予抵扣的增值税进项税额为90元)、保险费1590元(按货物价格支付保险费且准予抵扣的增值税进项税额为 90元)。材料款及运杂费以银行存款支付,材料尚在运输途中。 (4)3月13日,乙、丙两种材料均如数运达入库。要求:依次做出该企业的会计处理。
老师,我公司是做建筑装饰的,就是京东门店的门头吧台背景墙以及展台制作,一年有200个小项目,大多数项目在5万以下,7月份就升为一般纳税人了,我想问的是每个项目都必须要异地预缴吗?
老师您好,请教一下,新公司是不是有弥补亏损这一说,一般可以弥补几年,小规模纳税人。谢谢老师
老师好!公司是一般纳税人建筑工程公司,4月份有开普通发票工程服务3%,也有开9%的工程服务专票,那增值税怎么申报呢?应该怎么勾选抵扣进项呢,税负率1.2%
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?