你好 借,原材料 贷,管理费用
老师,你好!在七月开始建账(内账),库存如果以6月30号期末(7月1日初)库存数金额40000为基础,我在七月份一共入库(进货)了金额60000,七月份公司账户付供应商的货款有四月、五月、六月、七月的共50000,该怎么弄?销售那块,在七月份收回有四、五、六,七月的共80000,四五六月份还有未收款70000,该怎么建账?
老师我还想问下以前月份的入库调整单没有生成凭证,现在生成不了了,提示未记账怎么处理
你好,老师,我A材料实际是7月份采购进来的,但是12月份收到发票了,但是我这个A材料存货很多了,所以我叫她们12月份再开票过来,那现在问题是,我7月份暂估也存货很多,还是等12月份做新购进做虚假入库单,就说是12月份新购进的,但是现在不是都需要四流合一,那我12月份新购进的发票跟我实际7月份当时入库单日期对不上,这个怎么弄比较合理。
老师你好,以前月份出来的存货,没有及时入库,四月份盘盈入库了,怎么记账合理啊?算四月份产量还是怎么处理啊
#提问#老师麻烦问一下,因为前期仓库人员不稳,企业刚开始很乱,所以导致时间差等,老师如果4月领料单好几种材料才领了0.43吨,结果4月入库单入库112.5吨,问一下这种情况做成本怎么处理? 你好!你实际盘点差额多少? 我觉得没有料能生产出产品不可能,这应该是3月的入库吧,但3月份已做账,这个入库怎么做账?怎么入账呢 不用管盘点,只要有单据就是有,你看看怎么入账合理吧 如果什么都数据的话就好了,没有盘点表,也不知道库存多少?就现在这个状况怎么处理吧?哪个老师能给处理一下,麻烦接一下,不会的,不要接啊!
老师请问:都付款缴纳社保费了写凭证为什么还要先计提再写缴纳?还有视频中的5240是在那计算岀来的?
团建费开食品可以入账吗?
老师,项目交易费怎么入账?
我们采用预付款方式购买柴油,中石化在收到预付款就全额开票了,我们收到发票不做账务处理,收到柴油后直接做原材料入库,,不通过材料采购可以吗?
老师,下面这个怎么描述才显得专业通顺?存在废标情形1、依据招标文件,招标编号:24200J113256N,项目名称:古城项目部保洁服务合同,招标代理机构:北京国际贸易有限公司, 最高投标限价1,182,000.00元。并抽取了5名专家。招标公告日期:2024.11.11,开标日期:2024.12.3,三家公司提交了报价资料:天保安泰公司报价; 1,181,952.00元、吉祥保洁公司报价1,181,985.82元、欣欣清洁公司报价1,181,871.74元。中标单位:欣欣清洁公司1,181,871.74元。
请问老师,货物的运输费用不入成本行不行,在管理费中设一个明细科目一运输费可以吗
一个商品成本价30元,卖客户60元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱,怎么计算
税务师课程为啥不是最新的,不更新吗
随货物一起结算的运费,是13%税率吗?
老师,发票的公司名称错了,税号没错,已经抵扣了,是不是要红冲后重新开过
老师比如我以前月份生产的没有及时在当月入库,再在别的月份入库的时候怎么记账啊,经常会有这种情况
那么到对应的月份去入账的
对应的月份已经结账了,成本都核算完了
你这个如果是这样子,那么就不需要再处理了
?没听懂,我入库怎么处理
因为你都已经结账啦,那么就没有所谓的账务处理了
我虽然结账了,但是新发现的这部分不是结账的时候没入吗?比如三月份结完账了,四月份发现有三月份的成品没有入库,这部分怎么处理?
那么,差额部分在转到库存商品里面
听不懂,怎么做账务处理
借,库存商品 贷,生产成本 这里只需要处理差额部分
差额部分是什么意思?冲减入库当月的成本吗
因为你三月份结账了,但是四月份的时候却是有发现没有入库啊
对啊,怎么处理啊?怎么入
借,库存商品 贷,生产成本 这里只需要处理差额部分
差额是什么意思?是冲哪个月的成本啊?三月份还是四月份的?
就是你四月份盘盈的,你看一下前面的问题
四月份盘盈的直接冲减四月份成本是吗
你看一下我的分录,是用差额来调整的